Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 29.12.2021 N 031-06-999/21 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0"
29.12.2021 N031-06-999/21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА N 031-06-23/0
В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 12 ноября 2021 года N 031-06-800/21, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 10 301 421,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 100 812,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 178 266,4 тыс. рублей; 2022 год – 2 616 469,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 722 116,9 тыс. рублей; 2024 год – 361 578,0 тыс. рублей; 2025 год – 322 178,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств бюджета города 643 565,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 746,5 тыс. рублей; 2021 год – 74 001,4 тыс. рублей; 2022 год – 310 329,0 тыс. рублей; 2023 год – 82 533,0 тыс. рублей; 2024 год – 53 678,0 тыс. рублей; 2025 год – 14 278,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 312 535,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 76 769,5 тыс. рублей; 2023 год – 51 218,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 493 162,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 919 235,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 852 157,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год – 308 185,5 тыс. рублей; 2022 год – 310 136,1 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей |
|
»;
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 8 449 715,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 792 254,1 тыс. рублей; 2021 год – 2 870 206,4 тыс. рублей; 2022 год – 2 307 788,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 413 435,9 тыс. рублей; 2024 год – 52 715,0 тыс. рублей; 2025 год – 13 315,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств бюджета города 639 259,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 087,9 тыс. рублей; 2021 год – 73 841,4 тыс. рублей; 2022 год – 309 548,0 тыс. рублей; 2023 год – 81 752,0 тыс. рублей; 2024 год – 52 715,0 тыс. рублей; 2025 год – 13 315,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 312 535,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 76 769,5 тыс. рублей; 2023 год – 51 218,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 493 162,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 919 235,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 4 757,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2021 год – 285,5 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей |
|
»;
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 1 851 706,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 308 558,6 тыс. рублей; 2021 год – 308 060,0 тыс. рублей; 2022 год – 308 681,0 тыс. рублей; 2023 год – 308 681,0 тыс. рублей; 2024 год – 308 863,0 тыс. рублей; 2025 год – 308 863,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств бюджета города 4 306,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 658,6 тыс. рублей; 2021 год – 160,0 тыс. рублей; 2022 год – 781,0 тыс. рублей; 2023 год – 781,0 тыс. рублей; 2024 год – 963,0 тыс. рублей; 2025 год – 963,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 847 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2021 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей |
»;
4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 29.12.2021 N 031-06-999/21
«Приложение N 2
к муниципальной программе «Развитие
инженерной инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности»
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | ||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,70 | 3 178 266,4 | 2 616 469,8 | 1 722 116,9 | 361 578,0 | 322 178,0 | х | х | |
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 310 329,0 | 82 533,0 | 53 678,0 | 14 278,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 76 769,5 | 51 218,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 280 465,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 310 136,1 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 2 307 788,8 | 1 413 435,9 | 52 715,0 | 13 315,0 | х | х | |
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 309 548,0 | 81 752,0 | 52 715,0 | 13 315,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 76 769,5 | 51 218,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 280 465,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 2 241 369,7 | 1 384 509,9 | 39 932,0 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ |
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 245 365,0 | 52 826,0 | 39 932,0 | 532,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 76 769,5 | 51 218,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 280 465,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||
| ||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения» | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 10 432,0 | 10 449,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
бюджет города | 12 461,50 | 27 298,8 | 10 432,0 | 10 449,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 55 987,1 | 18 477,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ "УКС" |
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 53 751,0 | 18 477,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 681,0 | 308 681,0 | 308 863,0 | 308 863,0 | х | х | |
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 781,0 | 781,0 | 963,0 | 963,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
внебюджетные источники финансирования | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | ||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективнос-ти жилого и нежилого фонда» | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 781,0 | 781,0 | 963,0 | 963,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ |
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 781,00 | 781,00 | 963,00 | 963,00 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска Р.В. Орноев
И.о. заместителя председателя комитета – начальника
департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства администрации города Иркутска И.В. Савченко