Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 29.07.2022 N 031-06-553/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0"
29.07.2022 N031-06-553/22
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА N 031-06-23/0
В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 мая 2022 года N 031-06-311/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 12 579 923,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 100 812,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 178 266,4 тыс. рублей; 2022 год – 4 543 586,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 767 610,3 тыс. рублей; 2024 год – 667 908,5 тыс. рублей; 2025 год – 321 739,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 864 407,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 746,5 тыс. рублей; 2021 год – 74 001,4 тыс. рублей; 2022 год – 109 213,7 тыс. рублей; 2023 год – 236 884,1 тыс. рублей; 2024 год – 321 723,2 тыс. рублей; 2025 год – 13 839,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 438 053,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 205 001,3 тыс. рублей; 2023 год – 47 031,9 тыс. рублей; 2024 год – 1 472,5 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 425 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 919 235,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 175 794,3 тыс. рублей; 2024 год – 36 812,8 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 849 921,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год – 308 185,5 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей. |
|
»; |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования 10 730 199,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 792 254,1 тыс. рублей; 2021 год – 2 870 206,4 тыс. рублей; 2022 год – 4 235 389,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 459 368,3 тыс. рублей; 2024 год – 359 666,5 тыс. рублей; 2025 год – 13 315,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 862 084,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 087,9 тыс. рублей; 2021 год – 73 841,4 тыс. рублей; 2022 год – 108 916,7 тыс. рублей; 2023 год – 236 542,1 тыс. рублей; 2024 год – 321 381,2 тыс. рублей; 2025 год – 13 315,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 438 053,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 205 001,3 тыс. рублей; 2023 год – 47 031,9 тыс. рублей; 2024 год – 1 472,5 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 425 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 919 235,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 175 794,3 тыс. рублей; 2024 год – 36 812,8 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2021 год – 285,5 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |
|
|
|||
3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению;
4) строку 6 Приложение 2 изложить в следующей редакции:
« | 6 | Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности | ед. | 8 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 |
|
». |
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска от 29.07.2022 N 031-06-553/22
«Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»,
утвержденной постановлением администрации
города Иркутска от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы |
| |||||||||||||||||||||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 4 543 586,3 | 1 767 610,3 | 667 908,5 | 321 739,0 | х | х |
| ||||||||||||||||||||||
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 109 213,7 | 236 884,1 | 321 723,2 | 13 839,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 205 001,3 | 47 031,9 | 1 472,5 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 175 794,3 | 36 812,8 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 4 235 389,3 | 1 459 368,3 | 359 666,5 | 13 315,0 | х | х |
| ||||||||||||||||||||||
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 108 916,7 | 236 542,1 | 321 381,2 | 13 315,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 205 001,3 | 47 031,9 | 1 472,5 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 175 794,3 | 36 812,8 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 2 376 231,8 | 1 274 642,3 | 196 940,5 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ |
| |||||||||||||||||||||
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 56 893,1 | 51 816,1 | 158 655,2 | 532,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 400 103,5 | 47 031,9 | 1 472,5 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 175 794,3 | 36 812,8 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирован ия и развитие | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 837 825,0 | 160 476,0 | 160 476,0 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
| |||||||||||||||||||||
бюджет города | 12 461,50 | 27 298,8 | 32 927,2 | 160 476,0 | 160 476,0 | 10 533,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
систем тепло- и электроснабжения» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 21 332,5 | 24 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ «УКС» |
| |||||||||||||||||||||
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 19 096,4 | 24 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 197,0 | 308 242,0 | 308 242,0 | 308 424,0 | х | х |
| ||||||||||||||||||||||
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 297,0 | 342,0 | 342,0 | 524,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 | Всего, в том числе: | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | Сокращение расходов на |
|
| |||||||||||||||||||||
«Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
| |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 | 307900,0 |
| |||||||||||||||||||||||||
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 297,00 | 342,00 | 342,00 | 524,00 |
| |||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда» | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 297,0 | 342,0 | 342,0 | 524,0 |
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ | ||||||||||||||||||||||
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 297,00 | 342,00 | 342,00 | 524,00 | ||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ». | |||||||||||||||||||||||||
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска Р.В. Орноев
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства администрации города Иркутска С.В. Сергеев