Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 21.10.2022 N 031-06-756/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Эффективное управление"
21.10.2022 N031-06-756/22
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 12, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Эффективное управление», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1081/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 17 августа 2022 года N 031-06-589/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Эффективное управление» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 2 054 353,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: |
2020 год – 220 486,8 тыс. рублей; | ||
2021 год – 365 146,3 тыс. рублей; | ||
2022 год – 466 033,0 тыс. рублей; | ||
2023 год – 417 287,0 тыс. рублей; | ||
2024 год – 372 554,0 тыс. рублей; | ||
2025 год – 212 846,0 тыс. рублей |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Управление имуществом» муниципальной программы «Эффективное управление» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 95 057,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: | |
2020 год – 14 465,2 тыс. рублей; | |||
2021 год – 11 018,5 тыс. рублей; | |||
2022 год – 27 037,1 тыс. рублей; | |||
2023 год – 14 920,0 тыс. рублей; | |||
2024 год – 12 208,0 тыс. рублей; | |||
2025 год – 15 409,0 тыс. рублей | »; |
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления» муниципальной программы «Эффективное управление» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 1 959 295,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: | |
2020 год – 206 021,6 тыс. рублей; | |||
2021 год – 354 127,8 тыс. рублей; | |||
2022 год – 438 995,9 тыс. рублей; | |||
2023 год – 402 367,0 тыс. рублей; | |||
2024 год – 360 346,0 тыс. рублей; | |||
2025 год – 197 437,0 тыс. рублей | »; |
4) Приложение изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1081/9 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить на WEB – портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению администрации города Иркутска
от 21.10.2022 N 031-06-756/22
«Приложение
к муниципальной программе
«Эффективное управление»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |
| 220 486,8 | 365 146,3 | 466 033,0 | 417 287,0 | 372 554,0 | 212 846,0 | X | X | |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Управление имуществом»: |
| 14 465,2 | 11 018,5 | 27 037,1 | 14 920,0 | 12 208,0 | 15 409,0 | X | X | |
Задача 1 | Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления | |||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1. «Управление имуществом муниципальной казны» | Всего, в том числе: | 3 174,7 | 2 800,4 | 13 468,5 | 3 994,0 | 4 016,0 | 3 323,0 | Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям | КУМИ, КГСП, МКУ «УКС», КЭ |
бюджет города Иркутска | 3 174,7 | 2 800,4 | 13 468,5 | 3 994,0 | 4 016,0 | 3 323,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 1.2. «Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества и информационных материалов» | Всего, в том числе: | 11 196,5 | 8 148,4 | 13 497,7 | 10 864,0 | 8 128,0 | 12 086,0 | Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также информационных материалов (афиш, листовок, объявлений и т.п.) на фасадах зданий, ограждениях и иных объектах | КУМИ, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО, КЭ |
бюджет города Иркутска | 11 196,5 | 8 148,4 | 13 497,7 | 10 864,0 | 8 128,0 | 12 086,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | Основное мероприятие 1.3. «Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 94,0 | 69,7 | 70,9 | 62,0 | 64,0 | 0,0 | Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков | КУМИ |
бюджет города Иркутска | 94,0 | 69,7 | 70,9 | 62,0 | 64,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Повышение эффективности муниципального управления»: |
| 206 021,6 | 354 127,8 | 438 995,9 | 402 367,0 | 360 346,0 | 197 437,0 | X | X | |
Задача 1 | Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.1. «Муниципальный проект «Цифровой муниципалитет» | Всего, в том числе: | 47 398,0 | 63 237,0 | 52 888,2 | 59 442,0 | 46 282,0 | 32 038,0 | Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий | Аппарат |
бюджет города Иркутска | 47 398,0 | 63 237,0 | 52 888,2 | 59 442,0 | 46 282,0 | 32 038,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение функционирования технических средств и средств связи» | Всего, в том числе: | 12 877,9 | 14 381,0 | 15 345,1 | 15 212,0 | 15 212,0 | 14 381,0 | Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи | Аппарат |
бюджет города Иркутска | 12 877,9 | 14 381,0 | 15 345,1 | 15 212,0 | 15 212,0 | 14 381,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.3. «Развитие кадрового потенциала» | Всего, в том числе: | 3 500,7 | 6 962,0 | 7 338,3 | 8 400,0 | 8 475,0 | 6 846,0 | Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения | Аппарат |
бюджет города Иркутска | 3 500,7 | 6 962,0 | 7 338,3 | 8 400,0 | 8 475,0 | 6 846,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений» | Всего, в том числе: | 142 245,0 | 266 144,8 | 339 521,3 | 289 135,0 | 290 199,0 | 143 994,0 | Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями | Аппарат, КГСП, МКУ «УКС», МКУ «СРЦ», МКУ «ТЭС» |
бюджет города Иркутска | 142 245,0 | 266 144,8 | 339 521,3 | 289 135,0 | 290 199,0 | 143 994,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Основное мероприятие 2.5. «Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования» | Всего, в том числе: | 0,0 | 3 403,0 | 18 453,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации | КЭ, КБПиФ |
бюджет города Иркутска | 0,0 | 3 403,0 | 18 453,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 4 | Обеспечение управления земельными ресурсами на основании цифровой картографической основы и актуализация документов градостроительного планирования | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.6. «Реализация муниципальной политики в сфере градостроительного планирования» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 5 450,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | Контроль за земельными ресурсами, объектами капитального строительства на территории города Иркутска и актуализация градостроительной документации | КУМИ, КГСП |
бюджет города Иркутска | 0,0 | 0,0 | 5 450,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Аппарат – аппарат администрации города Иркутска;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
КГСП – комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КУОО – комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;
КУПО – комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
КУЛО – комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;
КУСО – комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;
КБПиФ – комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;
КЭ – комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска;
МКУ «УКС» – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска»;
МКУ «ТЭС» – муниципальное казенное учреждение «Транспортно-эксплуатационная служба» города Иркутск;
МКУ «СРЦ» – муниципальное казенное учреждение «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска.».
И.о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике
и стратегическому планированию администрации города Иркутска О.А. Мартихаева
Исполнитель:
Гриднева О.Н., главный специалист отдела стратегического
планирования комитета по экономике и стратегическому
планированию администрации города Иркутска, тел.: 52-01-65 (27-73)