Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 21.10.2022 N 031-06-757/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0"
21.10.2022 N031-06-757/22
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА N 031-06-13/0
Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 17 октября 2022 года N 031-06-739/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
« | Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования 20 201 969,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 840 941,0 тыс. рублей; 2021 год – 3 832 320,1 тыс. рублей; 2022 год – 4 320 912,9 тыс. рублей; 2023 год – 3 124 218,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 928 494,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 155 083,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 14 575 789,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 619 741,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 744 281,6 тыс. рублей; 2022 год – 3 205 891,9 тыс. рублей; 2023 год – 2 023 258,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 827 534,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 155 083,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 557 018,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 171 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 276 594,0 тыс. рублей; 2022 год –907 304,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 100 960,0 тыс. рублей. 2024 год – 1 100 960,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 811 444,5 тыс. рублей; 2022 год – 207 716,9 тыс. рублей. |
; »; |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 Паспорта подпрограммы «Транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 1 865 332,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 456 161,0 тыс. рублей; 2021 год – 519 870,0 тыс. рублей; 2022 год – 856 907,4 тыс. рублей; 2023 год – 11 870,0 тыс. рублей; 2024 год – 12 306,0 тыс. рублей; 2025 год – 8 218,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 860 292,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 454 961,0 тыс. рублей; 2021 год – 518 910,0 тыс. рублей; 2022 год – 855 947,4 тыс. рублей; 2023 год – 10 910,0 тыс. рублей; 2024 год – 11 346,0 тыс. рублей; 2025 год – 8 218,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 5 040,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 960,0 тыс. рублей. 2022 год – 960,0 тыс. рублей. 2023 год – 960,0 тыс. рублей. 2024 год – 960,0 тыс. рублей. |
». |
3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение к постановлению
администрации города Иркутска
от 21.10.2022 N 031-06-757/22
«Приложение 1 к муниципальной
программе «Развитие транспортной системы
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы |
| ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: |
|
|
| |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
|
| |||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 3 832 320,1 | 4 320 912,9 | 3 124 218,0 | 2 928 494,0 | 2 155 083,0 | x | x |
| |
бюджет города | 2 619 741,0 | 2 744 281,6 | 3 205 891,9 | 2 023 258,0 | 1 827 534,0 | 2 155 083,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 171 200,0 | 276 594,0 | 907 304,1 | 1 100 960,0 | 1 100 960,0 | 0,0 |
| ||||
Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 3 312 450,1 | 3 464 005,5 | 3 112 348,0 | 2 916 188,0 | 2 146 865,0 | x | x |
| |
бюджет города | 2 164 780,0 | 2 225 371,6 | 2 349 944,5 | 2 012 348,0 | 1 816 188,0 | 2 146 865,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 275 634,0 | 906 344,1 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 0,0 |
| ||||
Задача 1 |
| Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| ||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Дорожная сеть» | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 584 694,4 | 1 764 817,1 | 1 964 298,2 | 1 730 835,7 | 334 659,0 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ |
|
бюджет города | 506 174,2 | 500 492,6 | 652 738,8 | 864 298,2 | 630 835,7 | 334 659,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 272 757,3 | 904 361,4 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 0,0 |
| ||||
2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 648 500,9 | 1 599 211,7 | 1 090 338,8 | 1 127 641,3 | 1 773 947,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | МКУ г. Иркутска «Безопасный город» МКУ г. Иркутска «Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска» |
|
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 645 624,2 | 1 597 229,0 | 1 090 338,8 | 1 127 641,3 | 1 773 947,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 0,0 | 2 876,7 | 1 982,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
Задача 2 |
| Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог |
| ||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 «Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения» | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 79 254,8 | 99 976,7 | 57 711,0 | 57 711,0 | 38 259,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО |
|
бюджет города | 34 359,0 | 79 254,8 | 99 976,7 | 57 711,0 | 57 711,0 | 38 259,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Транспорт» | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 856 907,4 | 11 870,0 | 12 306,0 | 8 218,0 | x | x |
| |
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 855 947,4 | 10 910,0 | 11 346,0 | 8 218,0 |
| ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 |
| ||||
Задача 1. |
| Повышение качества организации транспортного обслуживания населения |
| ||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению» | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 856 907,4 | 11 870,0 | 12 306,0 | 8 218,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КЭиСП |
|
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 855 947,4 | 10 910,0 | 11 346,0 | 8 218,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 |
| ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
»
И.о. заместителя мэра – председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска С.С. Чертков