Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 28.10.2022 N 031-06-783/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0"
28.10.2022 N031-06-783/22
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА N 031-06-23/0
В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 июля 2022 года N 031-06-553/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 12 625 086,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 100 812,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 178 266,4 тыс. рублей; 2022 год – 4 542 949,4 тыс. рублей; 2023 год – 1 797 443,2 тыс. рублей; 2024 год – 683 875,8 тыс. рублей; 2025 год – 321 739,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 909 571,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 746,5 тыс. рублей; 2021 год – 74 001,4 тыс. рублей; 2022 год – 108 576,8 тыс. рублей; 2023 год – 266 717,0 тыс. рублей; 2024 год – 337 690,5 тыс. рублей; 2025 год – 13 839,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 438 053,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 205 001,3 тыс. рублей; 2023 год – 47 031,9 тыс. рублей; 2024 год – 1 472,5 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 425 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 919 235,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 175 794,3 тыс. рублей; 2024 год – 36 812,8 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 849 921,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год – 308 185,5 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей. |
|
»; |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 10 775 514,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 792 254,1 тыс. рублей; 2021 год – 2 870 206,4 тыс. рублей; 2022 год – 4 234 903,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 489 201,2 тыс. рублей; 2024 год – 375 633,8 тыс. рублей; 2025 год – 13 315,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 907 399,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 087,9 тыс. рублей; 2021 год – 73 841,4 тыс. рублей; 2022 год – 108 431,2 тыс. рублей; 2023 год – 266 375,0 тыс. рублей; 2024 год – 337 348,5 тыс. рублей; 2025 год – 13 315,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 438 053,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 205 001,3 тыс. рублей; 2023 год – 47 031,9 тыс. рублей; 2024 год – 1 472,5 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 425 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 919 235,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 175 794,3 тыс. рублей; 2024 год – 36 812,8 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 2 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2021 год – 285,5 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |
|
|
|||
»;
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 1 849 572,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 308 558,6 тыс. рублей; 2021 год – 308 060,0 тыс. рублей; 2022 год – 308 045,6 тыс. рублей; 2023 год – 308 242,0 тыс. рублей; 2024 год – 308 242,0 тыс. рублей; 2025 год – 308 424,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 2 172,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 658,6 тыс. рублей; 2021 год – 160,0 тыс. рублей; 2022 год – 145,6 тыс. рублей; 2023 год – 342,0 тыс. рублей; 2024 год – 342,0 тыс. рублей; 2025 год – 524,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 847 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2021 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей |
»; |
4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению;
5) в столбце «2023» строки 1 Приложения 2 цифры «0,0» заменить цифрами «0,21».
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 28.10.2022 N 031-06-783/22
«Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»,
утвержденной постановлением администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | |||||||||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 4 542 949,4 | 1 797 443,2 | 683 875,8 | 321 739,0 | х | х | ||||||||||
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 108 576,8 | 266 717,0 | 337 690,5 | 13 839,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 205 001,3 | 47 031,9 | 1 472,5 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 175 794,3 | 36 812,8 | 0,0 | |||||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 4 234 903,8 | 1 489 201,2 | 375 633,8 | 13 315,0 | х | х | ||||||||||
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 108 431,2 | 266 375,0 | 337 348,5 | 13 315,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 205 001,3 | 47 031,9 | 1 472,5 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 175 794,3 | 36 812,8 | 0,0 | |||||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 2 374 585,3 | 1 294 658,4 | 196 940,5 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ | |||||||||
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 55 246,6 | 71 832,2 | 158 655,2 | 532,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 400 103,5 | 47 031,9 | 1 472,5 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 175 794,3 | 36 812,8 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | ||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения» | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 839 316,9 | 170 292,8 | 176 443,3 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ | |||||||||
бюджет города | 12 461,50 | 27 298,8 | 34 419,1 | 170 292,8 | 176 443,3 | 10 533,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | ||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 21 001,6 | 24 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ «УКС» | |||||||||
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 18 765,5 | 24 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 045,6 | 308 242,0 | 308 242,0 | 308 424,0 | х | х | ||||||||||
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 145,6 | 342,0 | 342,0 | 524,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||||||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | ||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
| |||||||||
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||||||||
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 297,00 | 342,00 | 342,00 | 524,00 | |||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | |||||||||||||||||
| 1. |
Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда» | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 145,6 | 342,0 | 342,0 | 524,0 |
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ | ||||||||
| бюджет города | 658,6 | 160,00 | 145,60 | 342,00 | 342,00 | 524,00 | ||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
И. о. заместителя мэра – председателя комитета
городского обустройства администрации города
Иркутска С.С. Чертков
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и жилищного
фонда комитета городского обустройства администрации
города Иркутска С.В. Сергеев