Постановление Администрации города Иркутска от 25.08.2023 N 031-06-00616/23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"
25.08.2023 N031-06-616/23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 мая 2023 года N 031-06-395/23, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 22 227 310,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 100 812,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 178 266,4 тыс. рублей; 2022 год – 5 464 369,4 тыс. рублей; 2023 год – 4 773 917,9 тыс. рублей; 2024 год – 5 071 218,5 тыс. рублей; 2025 год – 641 490,0 тыс. рублей; 2026 год – 332 412,0 тыс. рублей; 2027 год – 332 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 332 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 425 062,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 746,5 тыс. рублей; 2021 год – 74 001,4 тыс. рублей; 2022 год – 104 691,1 тыс. рублей; 2023 год – 267 747,6 тыс. рублей; 2024 год – 612 925,5 тыс. рублей; 2025 год – 183 414,2 тыс. рублей; 2026 год – 24 512,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 512,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 512,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 8 836 932,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей; 2023 год – 2 915 557,0 тыс. рублей; 2024 год – 3 346 062,4 тыс. рублей; 2025 год – 150 175,8 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год – 804 330,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 4 472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 773 621,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год – 308 185,5 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2026 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2027 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2028 год – 307 900,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 12,0 тыс. рублей. |
|
»; |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 19 454 553,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 792 254,1 тыс. рублей; 2021 год – 2 870 206,4 тыс. рублей; 2022 год – 5 156 342,3 тыс. рублей; 2023 год – 4 465 805,9 тыс. рублей; 2024 год – 4 763 218,5 тыс. рублей; 2025 год – 333 490,0 тыс. рублей; 2026 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 423 404,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 087,9 тыс. рублей; 2021 год – 73 841,4 тыс. рублей; 2022 год – 104 564,0 тыс. рублей; 2023 год – 267 535,6 тыс. рублей; 2024 год – 612 825,5 тыс. рублей; 2025 год – 183 314,2 тыс. рублей; 2026 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 8 836 932,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей; 2023 год – 2 915 557,0 тыс. рублей; 2024 год – 3 346 062,4 тыс. рублей; 2025 год – 150 175,8 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год – 804 330,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 4 472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2021 год – 285,5 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 12,0 тыс. рублей. |
|
| |||
| |||
|
| ||
»; |
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 2 772 757,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 308 558,6 тыс. рублей; 2021 год – 308 060,0 тыс. рублей; 2022 год – 308 027,1 тыс. рублей; 2023 год – 308 112,0 тыс. рублей; 2024 год – 308 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 308 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 308 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 308 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 308 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 657,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 658,6 тыс. рублей; 2021 год – 160,0 тыс. рублей; 2022 год – 127,1 тыс. рублей; 2023 год – 212,0 тыс. рублей; 2024 год – 100,0 тыс. рублей; 2025 год – 100,0 тыс. рублей; 2026 год – 100,0 тыс. рублей; 2027 год – 100,0 тыс. рублей; 2028 год – 100,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 771 100 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2021 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2026 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2027 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2028 год – 307 900,0 тыс. рублей. |
|
|
|||
»;
4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению.
5) Приложение 2 изложить в редакции Приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 25.08.2023 N 031-06-616/23
«Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»,
утвержденной постановлением администрации города Иркутска
от 21 января 2020 года N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы |
|||||||||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: |
||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
|
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 5 464 369,4 | 4 773 917,9 | 5 071 218,5 | 641 490,0 | 332 412,0 | 332 412,0 | 332 412,0 | х | х |
|||||||
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 104 691,1 | 267 747,6 | 612 925,5 | 183 414,2 | 24 512,0 | 24 512,0 | 24 512,0 |
||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 2 915 557,0 | 3 346 062,4 | 150 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 |
|
|
||||||||
инициативные платежи
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 5 156 342,3 | 4 465 805,9 | 4 763 218,5 | 333 490,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | х | х |
|||||||
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 104 564,0 | 267 535,6 | 612 825,5 | 183 314,2 | 24 412,0 | 24 412,0 | 24 412,0 |
||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 2 915 557,0 | 3 346 062,4 | 150 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения |
||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 3 294 837,7 | 2 415 147,9 | 2 169 873,1 | 33 873,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ |
||||||
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 50 193,3 | 44 497,5 | 322 776,1 | 33 873,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | 3 673,0 |
||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 435 692,2 | 1 090 185,2 | 1 042 766,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением |
||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения» | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 843 148,2 | 2 013 086,9 | 2 341 752,4 | 58 189,8 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
||||||
бюджет города | 12 461,5 | 27 298,8 | 38 250,4 | 187 780,1 | 182 426,4 | 58 189,8 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 |
||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 1 825 306,8 | 2 159 326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
||||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 18 356,4 | 37 571,1 | 251 593,0 | 241 427,2 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ «УКС» |
||||||
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 16 120,3 | 35 258,0 | 107 623,0 | 91 251,4 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 |
||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 143 970,0 | 150 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 027,1 | 308 112,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | х | х |
|||||||
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 212,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 |
||||||||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения |
||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
||||||
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
||||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов |
||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергоэффективнос-ти жилого и нежилого фонда» | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 212,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обеспечение учета используемых
энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ |
||||||
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 127,1 | 212,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||||
|
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска С.С. Чертков
Приложение 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 25.08.2023 N 031-06-616/23
«Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»,
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 года N 031-06-23/0
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 | Плановое значение целевого показателя | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||
1 | Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации | Км. | 2,13 | 0,75 | 0,0 | 8,59 | 0,0 | 10,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод | в%, относительно базового периода | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения | ед. | 131 | 130 | 129 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
Задача 2. Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения | ед. | 586 | 585 | 584 | 469 | 468 | 467 | 466 | 465 | 464 | 463 |
5 | Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям | % | 0 | 0 | 1,18 | 1,18 | - | - | - | - | - | - |
6 | Протяженность построенных централизованных сетей теплоснабжения | Км. | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | ||||||||||||
7 | Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности | ед. | 8 | 15 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | ||||||||||||
8 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Иркутска | % | 12,3 | 11,93 | 11,60 | 11,56 | 11,22 | 10,88 | 10,55 | 10,23 | 9,93 | 9,63 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Иркутска
| % | - | - | 18,00 | 18,35 | 17,80 | 17,27 | 16,75 | 16,25 | 15,76 | 15,29 |
10 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Иркутска
| % | - | - | 2,81 | 3,60 | 4,30 | 5,10 | 5,80 | 6,55 | 7,41 | 8,37 |
11 | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями
| % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
12 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | - | - | 79,50 | 83,52 | 84,34 | 86,87 | 89,48 | 92,16 | 94,93 | 97,77 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска | Гкал/кв. м | - | - | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
14 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска | кВт.ч/кв. м | - | - | 23,05 | 28,50 | 27,64 | 26,81 | 26,01 | 25,23 | 24,47 | 24,47 |
15 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска | Гкал/кв. м | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
16 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска | кВт.ч/кв. м | - | - | 28,50 | 32,55 | 31,58 | 30,63 | 29,71 | 28,82 | 27,95 | 27,12 |
17 | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- электрическая энергия | млн. кВт.ч | - | - | 21,56 | 25,89 | 25,12 | 24,37 | 23,64 | 22,93 | 22,24 | 21,57 | |
- холодная вода | тыс. м3 | - | - | 157,44 | 167,98 | 162,94 | 158,05 | 153,31 | 148,71 | 144,25 | 139,92 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - горячая вода | тыс. м3 | - | - | 524,27 | 595,47 | 577,61 | 560,28 | 543,47 | 527,17 | 511,35 | 496,01 |
- отопление | тыс. Гкал | - | - | 160,42 | 193,57 | 187,77 | 182,13 | 176,67 | 171,37 | 166,23 | 161,24 | |
18 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями
| т у.т./кВт.ч | - | - | 241,61 | 234,36 | 227,33 | 220,51 | 213,90 | 207,48 | 201,26 | 195,22 |
19 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | т у.т./тыс. Гкал | - | - | 126,22 | 123,97 | 120,25 | 116,64 | 113,14 | 109,75 | 106,45 | 103,26 |
20 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию
| т у.т./тыс. Гкал | - | - | 167,54 | 165,17 | 160,22 | 155,41 | 150,75 | 146,23 | 141,84 | 137,58 |
21 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск
| ед. | - | 226,00 | 226,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
22 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск | ед. | - | 49,00 | 49,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
23 |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Иркутска
| ед. | - | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Задача 2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фонда
| ||||||||||||
24 |
Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках Программы, от общего количества жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска
| % | 0,71 | 0,95 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 |
Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска
| % | 1,83 | 0,23 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - |
26 |
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Иркутска:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - холодная вода | % | - | - | 77,61 | 77,10 | 79,41 | 81,80 | 84,25 | 86,78 | 89,38 | 92,06 |
| - горячая вода | % | - | - | 83,33 | 80,77 | 83,19 | 85,69 | 88,26 | 90,91 | 93,63 | 96,44 |
| - электрическая энергия | % | - | - | 87,31 | 90,68 | 93,40 | 96,20 | 99,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - отопление | % | - | - | 47,22 | 51,15 | 52,68 | 54,27 | 55,89 | 57,57 | 59,29 | 61,08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
27 |
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - тепловая энергия и горячая вода | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - холодная вода | % | - | - | 94,40 | 99,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - электроэнергия | % | - | - | 58,00 | 71,71 | 73,86 | 76,08 | 78,36 | 80,71 | 83,13 | 85,62 |
28 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | % | - | - | 0,70 | 1,80 | 1,84 | 1,89 | 1,95 | 2,01 | 2,08 | 2,14 |
29 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска | Гкал/кв. м | - | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
30 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска | кВт.ч/кв. м | - | 47,23 | 45,82 | 47,00 | 46,06 | 45,14 | 44,24 | 43,35 | 42,48 | 41,63 |
31 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | - | 48,85 | 47,39 | 49,59 | 49,09 | 48,60 | 48,12 | 47,64 | 47,64 | 47,64 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
32 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | - | 24,38 | 23,65 | 23,25 | 22,79 | 22,33 | 21,88 | 21,44 | 21,01 | 20,59 |
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска С.С. Чертков