Постановление Администрации города Иркутска от 19.10.2023 N 031-06-00761/23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Образование"
19.10.2023 N031-06-761/23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБРАЗОВАНИЕ»
В целях уточнения объема финансирования на 2023 год и плановых значений целевых показателей на 2023 – 2028 годы муниципальной программы «Образование», руководствуясь статьями 16, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 8 августа 2023 года N 031-06-576/23, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 121 465 874,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 9 569 328,2 тыс. рублей; 2021 год – 12 914 560,3 тыс. рублей; 2022 год – 15 445 855,5 тыс. рублей; 2023 год – 18 252 901,9 тыс. рублей; 2024 год – 15 170 955,5 тыс. рублей; 2025 год – 13 207 845,1 тыс. рублей; 2026 год – 12 367 973,6 тыс. рублей; 2027 год – 12 947 222,6 тыс. рублей; 2028 год – 11 589 231,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 36 766 247,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 876 419,3 тыс. рублей; 2021 год – 3 348 826,0 тыс. рублей; 2022 год – 3 800 573,9 тыс. рублей; 2023 год – 4 641 177,5 тыс. рублей; 2024 год – 3 703 906,8 тыс. рублей; 2025 год – 3 569 885,2 тыс. рублей; 2026 год – 5 008 317,2 тыс. рублей; 2027 год – 5 587 566,2 тыс. рублей; 2028 год – 4 229 574,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 74 451 539,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 6 433 977,1 тыс. рублей; 2021 год – 8 336 667,8 тыс. рублей; 2022 год – 9 662 438,1 тыс. рублей; 2023 год – 11 005 556,1 тыс. рублей; 2024 год – 9 186 764,4 тыс. рублей; 2025 год – 8 858 123,7 тыс. рублей; 2026 год – 6 989 337,4 тыс. рублей; 2027 год – 6 989 337,4 тыс. рублей; 2028 год – 6 989 337,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 10 246 691,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 229 066,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 982 843,5 тыс. рублей; 2023 год – 2 604 772,4 тыс. рублей; 2024 год – 2 280 284,3 тыс. рублей; 2025 год – 779 836,2 тыс. рублей; 2026 год – 370 319,0 тыс. рублей; 2027 год – 370 319,0 тыс. рублей; 2028 год – 370 319,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 395,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 395,9 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 43 203 060,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 603 511,9 тыс. рублей; 2021 год – 4 681 786,7 тыс. рублей; 2022 год – 5 513 345,0 тыс. рублей; 2023 год – 5 892 668,9 тыс. рублей; 2024 год – 5 077 028,2 тыс. рублей; 2025 год – 5 036 909,3 тыс. рублей; 2026 год – 4 362 612,7 тыс. рублей; 2027 год – 4 362 648,7 тыс. рублей; 2028 год – 4 672 548,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 015 569,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 033 473,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 089 559,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 242 352,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 507 187,2 тыс. рублей; 2024 год – 1 342 242,3 тыс. рублей; 2025 год – 1 370 480,7 тыс. рублей; 2026 год – 1 373 434,3 тыс. рублей; 2027 год – 1 373 470,3 тыс. рублей; 2028 год – 1 683 370,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 30 801 274,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 570 038,9 тыс. рублей; 2021 год – 3 405 913,3 тыс. рублей; 2022 год – 4 071 644,0 тыс. рублей; 2023 год – 4 384 928,6 тыс. рублей; 2024 год – 3 734 785,9 тыс. рублей; 2025 год – 3 666 428,6 тыс. рублей; 2026 год – 2 989 178,4 тыс. рублей; 2027 год – 2 989 178,4 тыс. рублей; 2028 год – 2 989 178,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 385 662,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 186 313,9 тыс. рублей; 2022 год – 199 348,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 553,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 553,1 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 69 659 847,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 5 128 505,5 тыс. рублей; 2021 год – 7 389 798,8 тыс. рублей; 2022 год – 8 997 041,0 тыс. рублей; 2023 год – 11 319 451,0 тыс. рублей; 2024 год – 9 041 102,9 тыс. рублей; 2025 год – 7 136 923,4 тыс. рублей; 2026 год – 7 051 839,5 тыс. рублей; 2027 год – 7 631 088,5 тыс. рублей; 2028 год – 5 964 097,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 16 315 389,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 005 635,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 424 951,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 636 675,5 тыс. рублей; 2023 год – 2 144 823,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 355 817,8 тыс. рублей; 2025 год – 1 211 894,4 тыс. рублей; 2026 год – 2 681 361,5 тыс. рублей; 2027 год – 3 260 610,5 тыс. рублей; 2028 год – 1 593 619,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 43 574 437,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 863 938,2 тыс. рублей; 2021 год – 4 922 094,7 тыс. рублей; 2022 год – 5 576 870,9 тыс. рублей; 2023 год – 6 600 235,2 тыс. рублей; 2024 год – 5 435 314,7 тыс. рублей; 2025 год – 5 175 506,7 тыс. рублей; 2026 год – 4 000 159,0 тыс. рублей; 2027 год – 4 000 159,0 тыс. рублей; 2028 год – 4 000 159,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 769 621,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 042 752,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 783 494,6 тыс. рублей; 2023 год – 2 573 992,7 тыс. рублей; 2024 год – 2 249 970,4 тыс. рублей; 2025 год – 749 522,3 тыс. рублей; 2026 год – 370 319,0 тыс. рублей; 2027 год – 370 319,0 тыс. рублей; 2028 год – 370 319,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 400,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
4) в Таблице 4 «Паспорт подпрограммы «Дополнительное образование и занятость детей» муниципальной программы «Образование»:
строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Участники подпрограммы | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска; Муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска; Муниципальные образовательные организации дополнительного образования города Иркутска; Муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития образования»; Муниципальные казенные учреждения: «Централизованная бухгалтерия N 1», «Централизованная бухгалтерия N 3», «Централизованная бухгалтерия N 4», «Централизованная бухгалтерия N 5» |
»; |
строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 6 214 119,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 595 574,2 тыс. рублей; 2021 год – 599 041,8 тыс. рублей; 2022 год – 677 286,1 тыс. рублей; 2023 год – 765 465,4 тыс. рублей; 2024 год – 771 117,5 тыс. рублей; 2025 год – 751 310,6 тыс. рублей; 2026 год – 684 774,6 тыс. рублей; 2027 год – 684 774,6 тыс. рублей; 2028 год – 684 774,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 6 046 441,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 595 574,2 тыс. рублей; 2021 год – 590 382,0 тыс. рублей; 2022 год – 663 362,9 тыс. рублей; 2023 год – 713 850,6 тыс. рублей; 2024 год – 724 139,8 тыс. рублей; 2025 год – 704 808,3 тыс. рублей; 2026 год – 684 774,6 тыс. рублей; 2027 год – 684 774,6 тыс. рублей; 2028 год – 684 774,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 75 827,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 8 659,8 тыс. рублей; 2022 год – 13 923,2 тыс. рублей; 2023 год – 20 392,3 тыс. рублей; 2024 год – 16 663,8 тыс. рублей; 2025 год – 16 188,4 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 91 407,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 30 779,7 тыс. рублей; 2024 год – 30 313,9 тыс. рублей; 2025 год – 30 313,9 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 442,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 442,8 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
5) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 5 «Паспорт подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере образования» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города 2 388 846,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 241 736,6 тыс. рублей; 2021 год – 243 933,0 тыс. рублей; 2022 год – 258 183,4 тыс. рублей; 2023 год – 275 316,6 тыс. рублей; 2024 год – 281 706,9 тыс. рублей; 2025 год – 282 701,8 тыс. рублей; 2026 год – 268 746,8 тыс. рублей; 2027 год – 268 710,8 тыс. рублей; 2028 год – 267 810,8 тыс. рублей |
6) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
7) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9 «О муниципальной программе «Образование» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложениями.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Временно исполняющий полномочия
мэра города Иркутска
А.В. Южаков
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 19.10.2023г. N031-06-761/23
«Приложение 1
к муниципальной программе «Образование»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидае мый результат | Участники Програм мы | |||||||||
Всего, по источникам финансирова | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 121 465 874,0 | 9569328,2 | 12914560,3 | 15445855,5 | 18252901,9 | 15170955,5 | 13207845,1 | 12367973,6 | 12947222,6 | 11589231,3 | x | x | |||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Дошкольное образование» | 43 203 060,1 | 3603511,9 | 4681786,7 | 5513345,0 | 5892668,9 | 5077028,2 | 5036909,3 | 4362612,7 | 4362648,7 | 4672548,7 | x | x | |||||||||||||
Задача 1: Обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, направленного на улучшение их культурных, физических, интеллектуальных и иных личностных качеств | |||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. «Предо ставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, организация присмотра и ухода за детьми» | Всего, в том числе: | 3453436,1 | 4278325,2 | 4882622,4 | 5299313,8 | 4872534,6 | 4901652,4 | 4252612,7 | 4252648,7 | 4268548,7 | Обеспече ние предостав ления качествен ных муниципа льных услуг дошкольного образова ния | ДО КСПК, МДОО | ||||||||||||
бюджет города | 883397,2 | 943913,7 | 1048863,5 | 1173555,1 | 1206090,1 | 1235223,8 | 1263434,3 | 1263470,3 | 1279370,3 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 2570038,9 | 3334411,5 | 3833758,9 | 4125758,7 | 3666444,5 | 3666428,6 | 2989178,4 | 2989178,4 | 2989178,4 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Задача 2: Повышение доступности и условий получения дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспе чение современных требований к условиям организации образователь ного процесса в муниципаль ных учреждениях дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 137594,8 | 65878,4 | 38094,1 | 180820,6 | 165140,6 | 66369,4 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | Создание условий организа ции образовательного процесса в муниципа льных учрежде ниях дошкольного образова ния, соответст вующих современ ным требова ниям | ДО КСПК, МДОО | ||||||||||||
бюджет города | 137594,8 | 65878,4 | 31961,4 | 158586,3 | 96799,2 | 66369,4 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 6132,7 | 21681,2 | 68341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.3. «Муници пальный проект «Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Всего, в том числе: | 12481,0 | 337583,1 | 592628,5 | 412534,5 | 39353,0 | 68887,5 | 0,0 | 0,0 | 294000,0 | Увеличе ние количества мест в дошколь ных организа циях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК, МДОО, МКУ «УКС» | ||||||||||||
бюджет города | 12481,0 | 79767,4 | 161527,2 | 175045,8 | 39353,0 | 68887,5 | 0,0 | 0,0 | 294000,0 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 71501,8 | 231752,4 | 237488,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 186313,9 | 199348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Общее образование» | 69 659 847,8 | 5128505,5 | 7389798,8 | 8997041,0 | 11319451,0 | 9041102,9 | 7136923,4 | 7051839,5 | 7631088,5 | 5964097,2 | x | x | |||||||||||||
Задача 1: Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе | |||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1. «Предо ставление общедоступ ного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам» | Всего, в том числе: | 4159903,5 | 5332510,1 | 5629802,4 | 6585681,6 | 5841934,4 | 5877262,2 | 4910264,8 | 4910264,8 | 4910264,8 | Получение общедо ступного и бесплатно го общего образова ния по основным общеобра зователь ным программ мам детьми школьного возраста (от 6,5 до 18 лет), проживающими на террито рии города Иркутска | ДО КСПК, МКУ «ИМЦРО», МОО | ||||||||||||
бюджет города | 504744,0 | 524479,2 | 526017,8 | 577122,2 | 628583,6 | 663911,4 | 679564,1 | 679564,1 | 679564,1 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 3537901,4 | 4455787,8 | 4735462,6 | 5633231,9 | 4838023,3 | 4838023,3 | 3860381,7 | 3860381,7 | 3860381,7 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 117258,1 | 352243,1 | 368322,0 | 375327,5 | 375327,5 | 375327,5 | 370319,0 | 370319,0 | 370319,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
2. | Основное мероприятие 2.2. «Органи зация бесплатного питания отдельных категорий обучаю щихся» | Всего, в том числе: | 600966,2 | 817865,1 | 827947,7 | 894698,4 | 910848,9 | 894824,4 | 301758,7 | 301758,7 | 301758,7 | Предоставление бесплатно го питания отдельным категории ям обучаю щихся | ДО КСПК, МОО | ||||||||||||
бюджет города | 182089,8 | 196942,9 | 180795,1 | 195999,5 | 189588,8 | 187726,0 | 161981,4 | 161981,4 | 161981,4 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 277202,7 | 281237,8 | 304648,4 | 310802,2 | 326701,2 | 332903,6 | 139777,3 | 139777,3 | 139777,3 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 141673,7 | 339684,4 | 342504,2 | 387896,7 | 394558,9 | 374194,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
3. | Основное мероприятие 2.3. «Выяв ление и поддержка одаренных детей» | Всего, в том числе: | 4635,0 | 3462,0 | 4779,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | Увеличение количества обучаю щихся включен ных в систему поиска и выявлен ных одаренных детей | МКУ «ИМЦРО», МОО | ||||||||||||
бюджет города | 4635,0 | 3462,0 | 4779,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Задача 2: Создание современных условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиям безопасности, технологичности и комфортности | |||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.4. «Обеспе чение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муници пальных учреждениях общего образования» | Всего, в том числе: | 141033,3 | 438930,9 | 130492,2 | 514667,9 | 67978,8 | 60676,5 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | Создание условий организа ции образовательного процесса в муниципа льных учреждениях общего образова ния, соответст вующих современ ным требова ниям | ДО КСПК, МОО | ||||||||||||
бюджет города | 132199,2 | 409531,7 | 100159,2 | 319860,8 | 62792,6 | 56096,7 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 8834,1 | 29399,2 | 30333,0 | 73814,3 | 5186,2 | 4579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120592,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
2. | Основное мероприятие 2.5. «Муници пальный проект «Сов ременная школа» | Всего, в том числе: | 221967,5 | 797030,7 | 2404019,7 | 3321162,1 | 2217099,8 | 300919,3 | 1726575,0 | 2305824,0 | 638832,7 | Увеличе ние количества мест в общеобра зователь ных организа циях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК, МОО, МКУ «УКС» | ||||||||||||
бюджет города | 181967,5 | 290535,7 | 824924,4 | 1048599,6 | 471611,8 | 300919,3 | 1726575,0 | 2305824,0 | 638832,7 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 40000,0 | 155669,9 | 506426,9 | 582386,8 | 265404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 350825,1 | 1072668,4 | 1690175,7 | 1480084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «Дополнительное образование и занятость детей» | 6 214 119,4 | 595574,2 | 599041,8 | 677286,1 | 765465,4 | 771117,5 | 751310,6 | 684774,6 | 684774,6 | 684774,6 | x | x | |||||||||||||
Задача 1. Создание условий для формирования качественной и доступной социальной инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, ориентированных на создание необходимых условий для личностного развития ребенка, позитивной социализации и профессионального самоопределения. | |||||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие 3.1. «Разви тие дополнитель ного образования детей естественно-научной, технической и иной направленно сти» | Всего, в том числе: | 579210,2 | 564911,0 | 635947,3 | 687685,2 | 698013,0 | 678708,6 | 659141,6 | 659141,6 | 659141,6 | Создание условий организа ции образовательного процесса в муниципа льных организа циях дополнительного образова ния, соответст вующих современ ным требова ниям | ДО КСПК, КГСП, МООДО | ||||||||||||
бюджет города | 579210,2 | 564911,0 | 635947,3 | 684966,9 | 697537,6 | 678708,6 | 659141,6 | 659141,6 | 659141,6 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2275,5 | 475,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
2 | Основное мероприятие 3.2. «Органи зация отдыха и занятости обучающихся и воспитанни ков» | Всего, в том числе: | 16364,0 | 34130,8 | 41338,8 | 45718,0 | 41527,5 | 41025,0 | 25633,0 | 25633,0 | 25633,0 | Увеличе ние доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен ных отдыхом, оздоровле нием и трудоуст ройством | ДО КСПК, УФКСиМП КСПК, МООДО, МОО | ||||||||||||
бюджет города | 16364,0 | 25471,0 | 27415,6 | 28883,7 | 26602,2 | 26099,7 | 25633,0 | 25633,0 | 25633,0 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 8659,8 | 13923,2 | 16834,3 | 14925,3 | 14925,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
3 | Основное мероприятие 3.3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32062,2 | 31577,0 | 31577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличе ние количест ва детей, охвачен ных воспита тельными мероприятиями различ ной направленности | ДО КСПК МОО | ||||||||||||
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1282,5 | 1263,1 | 1263,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30779,7 | 30313,9 | 30313,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 «Реализация муниципальной политики в сфере образования» | 2 388 846,7 | 241736,6 | 243933,0 | 258183,4 | 275316,6 | 281706,9 | 282701,8 | 268746,8 | 268710,8 | 267810,8 | x | x | |||||||||||||
Задача 1. Осуществление эффективной муниципальной политики, определяющей качественный уровень состояния сферы образования, обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров | |||||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспе чение психолого-педагогичес кой помощи и развитие кадрового потенциала в муниципаль ных учреждении ях» | Всего, в том числе: | 60427,0 | 61655,8 | 65359,8 | 70172,2 | 76063,2 | 76851,7 | 73988,7 | 73952,7 | 73052,7 | Увеличе ние доли педагогов муниципа льных общеобра зователь ных организа ций, повысив ших уровень профессионального мастерства в форматах непрерыв ного образова ния | ДО КСПК, МКУ «ИМЦРО» | ||||||||||||
бюджет города | 60427,0 | 61655,8 | 65359,8 | 70172,2 | 76063,2 | 76851,7 | 73988,7 | 73952,7 | 73052,7 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
2 | Основное мероприятие 4.2. «Общесис темные мероприятия в целях реализации муниципаль ной политики в сфере образования» | Всего, в том числе: | 181309,6 | 182277,2 | 192823,6 | 205144,4 | 205643,7 | 205850,1 | 194758,1 | 194758,1 | 194758,1 | Предоста вле ние общедос тупного и бесплатно го качест венного дошкольно го, началь ного общего, основного общего и среднего общего образова ния | ДО КСПК, МКУ ЦБ NN 1, 3, 4, 5 | ||||||||||||
бюджет города | 181309,6 | 182277,2 | 192823,6 | 205144,4 | 205643,7 | 205850,1 | 194758,1 | 194758,1 | 194758,1 | ||||||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
внебюджет ные источники финансирова ния | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Список сокращений:
ДО КСПК – департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КГСП – комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
МДОО – муниципальные дошкольные образовательные организации города Иркутска;
МКУ «ИМЦРО» – муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития образования»;
МКУ «УКС» – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска»;
МКУ ЦБ NN 1, 3, 4, 5 – муниципальные казенные учреждения: «Централизованная бухгалтерия N 1», «Централизованная бухгалтерия N 3», «Централизованная бухгалтерия N 4», «Централизованная бухгалтерия N 5»;
МООДО – муниципальные образовательные организации дополнительного образования города Иркутска;
МОО – муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска;
УФКСиМП КСПК – управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.»
Заместитель мэра – председатель комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Т.Н. Эдельман
Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 19.10.2023г. N031-06-761/23
«Приложение 2
к муниципальной программе «Образование»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | Плановое значение целевого показателя | ||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||
Подпрограмма «Дошкольное образование» | ||||||||||||
Задача 1: Обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, направленного на улучшение их культурных, физических, интеллектуальных и иных личностных качеств. | ||||||||||||
1 | Доля получателей муниципальных услуг дошкольного образования, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, от общего числа опрошенных получателей муниципальных услуг дошкольного образования | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Задача 2: Повышение доступности и условий получения дошкольного образования. | |||||||||||
1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 48,0 | 55,2 | 63,4 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 96,3 | 95,7 | 95,0 |
2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 72,0 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 73,4 | 75,6 | 75,9 |
Подпрограмма «Общее образование» | ||||||||||||
Задача 1: Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе. | ||||||||||||
1 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | % | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 87,5 | 88,0 |
2 | Доля детей 1 и 2 группы здоровья по результатам диспансеризации, от общего числа всех обучающихся | % | 70,0 | 71,0 | 71,0 | 73,5 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 |
3 | Доля обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание, от общего числа всех обучающихся | % | 17,0 | 42,0 | 43,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
4 | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей | % | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
Задача 2: Создание современных условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиям безопасности, технологичности и комфортности. | ||||||||||||
1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 67,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | 76,5 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |
2 | Число новых мест в общеобразовательных организациях муниципальной собственности, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | шт. | 1141 | 0 | 0 | 1775 | 1775 | 700 | 1550 | 0 | 1225 | 825 |
3 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 60,0 | 62,0 | 57,4 | 62,2 | 59,6 | 58,8 | 59,2 | 57,4 | 57,4 | 56,7 |
4 | Доля объектов образования доступных для маломобильных групп населения в общем количестве объектов образования | % | 44,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 |
Подпрограмма «Дополнительное образование и занятость детей» | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для формирования качественной и доступной социальной инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, ориентированных на создание необходимых условий для личностного развития ребенка, позитивной социализации и профессионального самоопределения. | ||||||||||||
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
2 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций | % |
|
|
| 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
3 | Доля детей, охваченных воспитательными мероприятиями различной направленности | % |
|
|
| 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере образования» | ||||||||||||
Задача 1. Осуществление эффективной муниципальной политики, определяющей качественный уровень состояния сферы образования, обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров. | ||||||||||||
1 | Доля молодых специалистов муниципальной системы образования, получивших дополнительные меры социальной поддержки | % | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
2 | Доля педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 76,2 | 76,5 | 77,0 | 77,2 | 77,5 | 77,6 | 77,8 |
Заместитель мэра – председатель комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Т.Н. Эдельман