Постановление Администрации города Иркутска от 24.04.2024 N 031-06-00293/24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. повышение энергоэффективности"
24.04.2024 N031-06-293/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. повышение энергоэффективности»
В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2023 года N 031-06-1014/23, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 28 241 840,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 100 812,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 178 266,4 тыс. рублей; 2022 год – 5 464 369,4 тыс. рублей; 2023 год – 5 700 927,0 тыс. рублей; 2024 год – 7 187 744,6 тыс. рублей; 2025 год – 3 612 484,1 тыс. рублей; 2026 год – 332 412,0 тыс. рублей; 2027 год – 332 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 332 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 555 822,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 746,5 тыс. рублей; 2021 год – 74 001,4 тыс. рублей; 2022 год – 104 691,1 тыс. рублей; 2023 год – 358 153,6 тыс. рублей; 2024 год – 623 854,4 тыс. рублей; 2025 год – 212 839,5 тыс. рублей; 2026 год – 24 512,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 512,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 512,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 13 032 101,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей; 2023 год – 3 362 460,1 тыс. рублей; 2024 год – 4 152 759,6 тыс. рублей; 2025 год – 3 091 744,6 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год – 804 330,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 4 472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 773 621,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год – 308 185,5 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2026 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2027 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2028 год – 307 900,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 12,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 389 700,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 298 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей.
|
|
»
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 25 469 154,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 792 254,1 тыс. рублей; 2021 год – 2 870 206,4 тыс. рублей; 2022 год – 5 156 342,3 тыс. рублей; 2023 год – 5 392 887,3 тыс. рублей; 2024 год – 6 879 744,6 тыс. рублей; 2025 год – 3 304 484,1 тыс. рублей; 2026 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 554 237,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 087,9 тыс. рублей; 2021 год – 73 841,4 тыс. рублей; 2022 год – 104 564,0 тыс. рублей; 2023 год – 358 013,9 тыс. рублей; 2024 год – 623 754,4 тыс. рублей; 2025 год – 212 739,5 тыс. рублей; 2026 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 13 032 101,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей; 2023 год – 3 362 460,1 тыс. рублей; 2024 год – 4 152 759,6 тыс. рублей; 2025 год – 3 091 744,6 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год – 804 330,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 4 472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2021 год – 285,5 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 12,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 389 700,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 298 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
|
»
3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2023 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя Комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 24.04.2024 N 031-06-293/24
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»,
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 года N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | ||||||||||||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 5 464 369,4 | 5 700 927,0 | 7 187 744,6 | 3 612 484,1 | 332 412,0 | 332 412,0 | 332 412,0 | х | х | ||||||||||
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 104 691,1 | 358 153,6 | 623 854,4 | 212 839,5 | 24 512,0 | 24 512,0 | 24 512,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 362 460,1 | 4 152 759,6 | 3 091 744,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 5 156 342,3 | 5 392 887,3 | 6 879 744,6 | 3 304 484,1 | 24 412,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | х | х | ||||||||||
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 104 564,0 | 358 013,9 | 623 754,4 | 212 739,5 | 24 412,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 362 460,1 | 4 152 759,6 | 3 091 744,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 3 294 837,7 | 3 067 449,5 | 4 839 680,7 | 2 320 695,2 | 3 673,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ | |||||||||
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 50 193,3 | 130 744,1 | 334 288,6 | 56 741,2 | 3 673,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 435 692,2 | 1 266 540,2 | 2 402 161,5 | 2 263 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КГО | ||||||||||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения» | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 843 148,2 | 2 291 490,2 | 1 788 471,6 | 742 649,2 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ | |||||||||
бюджет города | 12 461,5 | 27 298,8 | 38 250,4 | 195 635,3 | 181 843,5 | 65 034,4 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 2 095 854,9 | 1 606 628,1 | 677 614,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 18 356,4 | 33 947,6 | 251 592,3 | 241 139,7 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берег укрепления | КГСП, КУО, МКУ «УКС» | |||||||||
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 16 120,3 | 31 634,5 | 107 622,3 | 90 963,9 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 143 970,0 | 150 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
инициативны платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 027,1 | 308 039,7 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | х | х | ||||||||||
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||||||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
| |||||||||
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||||||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | |||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда» | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ | |||||||||
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска С.С. Чертков