Постановление Администрации города Иркутска от 10.06.2024 N 031-06-00367/24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. повышение энергоэффективности"
10.06.2024 N031-06-367/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. повышение энергоэффективности»
В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 апреля 2024 года N 031-06-294/24, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 28 469 318,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 100 812,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 178 266,4 тыс. рублей; 2022 год – 5 464 369,4 тыс. рублей; 2023 год – 5 700 927,0 тыс. рублей; 2024 год – 7 300 455,9 тыс. рублей; 2025 год – 3 518 650,6 тыс. рублей; 2026 год – 541 012,0 тыс. рублей; 2027 год – 332 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 332 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 854 925,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 746,5 тыс. рублей; 2021 год – 74 001,4 тыс. рублей; 2022 год – 104 691,1 тыс. рублей; 2023 год – 358 153,6 тыс. рублей; 2024 год – 845 799,6 тыс. рублей; 2025 год – 198 981,8 тыс. рублей; 2026 год – 115 527,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 512,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 512,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 12 958 240,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей; 2023 год – 3 362 460,1 тыс. рублей; 2024 год – 4 041 289,6 тыс. рублей; 2025 год – 3 011 768,8 тыс. рублей; 2026 год – 117 585,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год – 804 330,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 6 708,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2024 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 773 621,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год – 308 185,5 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2026 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2027 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2028 год – 307 900,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 12,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 389 700,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 298 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
»;
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 25 696 632,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 792 254,1 тыс. рублей; 2021 год – 2 870 206,4 тыс. рублей; 2022 год – 5 156 342,3 тыс. рублей; 2023 год – 5 392 887,3 тыс. рублей; 2024 год – 6 992 455,9 тыс. рублей; 2025 год – 3 210 650,6 тыс. рублей; 2026 год – 233 012,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 853 339,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 087,9 тыс. рублей; 2021 год – 73 841,4 тыс. рублей; 2022 год – 104 564,0 тыс. рублей; 2023 год – 358 013,9 тыс. рублей; 2024 год – 845 699,6 тыс. рублей; 2025 год – 198 881,8 тыс. рублей; 2026 год – 115 427,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 12 958 240,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей; 2023 год – 3 362 460,1 тыс. рублей; 2024 год – 4 041 289,6 тыс. рублей; 2025 год – 3 011 768,8 тыс. рублей; 2026 год – 117 585,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год – 804 330,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 6 708,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2024 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2021 год – 285,5 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 12,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 389 700,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 298 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
»;
3) раздел III «Характеристика основных мероприятий программы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы приведено в Приложении 3 к Программе.»;
4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению.
5) дополнить Приложением 3 в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
6) в Приложении 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации | Км. | 2,13 | 0,75 | 0,0 | 8,59 | 0,0 | 16,8 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«
7 | Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности | ед. | 8 | 15 | 4 | 10 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
»;
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя Комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 10.06.2024 N 031-06-367/24
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности», утвержденной
постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 года N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | |||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 5 464 369,4 | 5 700 927,0 | 7 300 455,9 | 3 518 650,6 | 541 012,0 | 332 412,0 | 332 412,0 | х | х | |
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 104 691,1 | 358 153,6 | 845 799,6 | 198 981,8 | 115 527,0 | 24 512,0 | 24 512,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 362 460,1 | 4 041 289,6 | 3 011 768,8 | 117 585,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 5 156 342,3 | 5 392 887,3 | 6 992 455,9 | 3 210 650,6 | 233 012,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | х | х | |
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 104 564,0 | 358 013,9 | 845 699,6 | 198 881,8 | 115 427,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 362 460,1 | 4 041 289,6 | 3 011 768,8 | 117 585,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 3 294 837,7 | 3 067 449,5 | 5 052 357,0 | 2 333 855,2 | 31 373,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУОО, КУМИ |
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 50 193,3 | 130 744,1 | 546 964,9 | 69 901,2 | 31 373,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 435 692,2 | 1 266 540,2 | 2 402 161,5 | 2 263 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения» | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 843 148,2 | 2 291 490,2 | 1 793 775,0 | 742 649,2 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
бюджет города | 12 461,5 | 27 298,8 | 38 250,4 | 195 635,3 | 187 146,9 | 65 034,4 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 2 095 854,9 | 1 606 628,1 | 677 614,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 18 356,4 | 33 947,6 | 146 323,9 | 134 146,2 | 191 000,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ «УКС» |
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 16 120,3 | 31 634,5 | 111 587,8 | 63 946,2 | 73 415,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 32 500,0 | 70 200,0 | 117 585,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 027,1 | 308 039,7 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | х | х | |
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда» | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ |
».
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска С.С. Чертков
Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 10.06.2024 N 031-06-367/24
«Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»,
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 года N 031-06-23/0
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Nп/п | Наименование мероприятий | Финансовое обеспечение | |||
тыс. рублей | |||||
Всего, в том числе по источникам финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Итого по Программе | Всего, в том числе | 7 300 455,90 | 3 518 650,60 | 541 012,00 | |
бюджет города Иркутска | 845 799,60 | 198 981,80 | 115 527,00 | ||
областной бюджет | 4 041 289,60 | 3 011 768,80 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе | 6 992 455,90 | 3 210 650,60 | 233 012,00 |
бюджет города Иркутска | 845 699,60 | 198 881,80 | 115 427,00 | ||
областной бюджет | 4 041 289,60 | 3 011 768,80 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 5 052 357,00 | 2 333 855,20 | 31 373,00 |
бюджет города Иркутска | 546 964,90 | 69 901,20 | 31 373,00 | ||
областной бюджет | 2 402 161,50 | 2 263 954,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 30 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
бюджет города Иркутска | 30 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1.А | Мероприятие 1.1.1.А Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
бюджет города Иркутска | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1.Б | Мероприятие 1.1.1.Б Предоставление муниципальной поддержки в целях капитального ремонта, ремонта муниципальных объектов водоснабжения и хозяйственно - бытовой канализации для обеспечения реализации мероприятий национальных проектов | Всего, в том числе | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Всего, в том числе | 4 994 030,00 | 2 330 182,20 | 27 700,00 |
бюджет города Иркутска | 488 637,90 | 66 228,20 | 27 700,00 | ||
областной бюджет | 2 402 161,50 | 2 263 954,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.А | Объект 1.1.2.А Реконструкция КОС правого берега г. Иркутска | Всего, в том числе | 873 228,80 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 36 724,90 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 32 173,30 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Б | Объект 1.1.2.Б Строительство коллектора ливневой канализации по улице Иркутской 30-й Дивизии г. Иркутска с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Лисиха. Д-1500 | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.В | Объект 1.1.2.В Строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2 | Всего, в том числе | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Г | Объект 1.1.2.Г Строительство сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по улицам Саперная и Матросская | Всего, в том числе | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Д | Объект 1.1.2.Д Строительство сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Чапаева, Полевая, Фрунзе, 2-я Ключевая и Глеба Успенского | Всего, в том числе | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Е | Объект 1.1.2.Е Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр.Славный | Всего, в том числе | 11 102,00 | 6 750,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 11 102,00 | 6 750,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Ж | Объект 1.1.2.Ж Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева | Всего, в том числе | 7 748,50 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 7 748,50 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.З | Объект 1.1.2.З Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная | Всего, в том числе | 12 000,10 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 12 000,10 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.К | Объект 1.1.2.К Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска | Всего, в том числе | 1 354 088,90 | 2 286 822,20 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 13 540,90 | 22 868,20 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 340 548,00 | 2 263 954,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Л | Объект 1.1.2.Л Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская) | Всего, в том числе | 499 212,10 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 4 992,10 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 494 220,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Н | Объект 1.1.2.Н Строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений на ул.Трактовая | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.О | Объект 1.1.2.О Реконструкция сетей канализации по адресу: ул. Помяловского, 28 | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Р | Объект 1.1.2. Р Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф» | Всего, в том числе | 2 122 307,70 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 288 187,50 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 535 220,20 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.С | Объект 1.1.2.С Строительство двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм | Всего, в том числе | 20 334,90 | 36 610,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 20 334,90 | 36 610,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Т | Объект 1.1.2.Т Строительство ливневой канализации по ул.2-я Железнодорожная | Всего, в том числе | 957,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 957,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.У | Объект 1.1.2.У Реконструкция участка канализационной сети, расположенной на территории хоккейного корта, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 69 | Всего, в том числе | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 18 827,00 | 673,00 | 673,00 |
бюджет города Иркутска | 18 827,00 | 673,00 | 673,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4.А | Мероприятие 1.1.4.А Выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 647,00 | 673,00 | 673,00 |
бюджет города Иркутска | 647,00 | 673,00 | 673,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4.Г | Объект 1.1.4.Г Разработка схемы водоснабжения и водоотведения г. Иркутска на период до 2043 года | Всего, в том числе | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4.Д | Объект 1.1.4.Д Разработка проекта планировки с проектом межевания территории Радищева, в целях дальнейшей разработки ПСД на строительство ВНС и КНС Радищева | Всего, в том числе | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4.Е | Объект 1.1.4.Е Разработка технического паспорта для передачи в муниципальную собственность объекта капитального строительства «Строительство сетей водоснабжения по ул. Покрышкина, ул. Лизы Чайкиной, ул. Саратовская, ул. Генерала Доватора, ул. Олега Кошевого» | Всего, в том числе | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4.Ж | Объект 1.1.4.Ж Изготовление исполнительной съемки сетей водоснабжения по ул. Седова, д. 66/1 | Всего, в том числе | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Предоставление муниципальной поддержки в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода | Всего, в том числе | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.5.А | Мероприятие 1.1.5.А Предоставление субсидии в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода | Всего, в том числе | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение надлежащего функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 1 793 775,00 | 742 649,20 | 10 639,00 |
бюджет города Иркутска | 187 146,90 | 65 034,40 | 10 639,00 | ||
областной бюджет | 1 606 628,10 | 677 614,80 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
бюджет города Иркутска | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.1.А | Мероприятие 1.2.1.А Ремонтно-восстановительные работы на инженерных объектах тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
бюджет города Иркутска | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения | Всего, в том числе | 1 773 060,00 | 732 010,20 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 166 431,90 | 54 395,40 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 606 628,10 | 677 614,80 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.2.А | Мероприятие 1.2.2.А Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2» | Всего, в том числе | 1 623 060,00 | 684 459,40 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 16 431,90 | 6 844,60 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 606 628,10 | 677 614,80 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.2.Б | Мероприятие 1.2.2.Б Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе | 150 000,00 | 47 550,80 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 150 000,00 | 47 550,80 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 10 715,00 | 5 639,00 | 5 639,00 |
бюджет города Иркутска | 10 715,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.4.А | Мероприятие 1.2.4.А Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | Всего, в том числе | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
бюджет города Иркутска | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.4.Б | Мероприятие 1.2.4.Б Выполнение кадастровых работ в отношении объектов тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 715,00 | 639,00 | 639,00 |
бюджет города Иркутска | 715,00 | 639,00 | 639,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты | Всего, в том числе | 146 323,90 | 134 146,20 | 191 000,00 |
бюджет города Иркутска | 111 587,80 | 63 946,20 | 73 415,00 | ||
областной бюджет | 32 500,00 | 70 200,00 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной защиты | Всего, в том числе | 58 639,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
бюджет города Иркутска | 58 639,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.1.А | Мероприятие 1.3.1.А Капитальный ремонт подпорных стенок | Всего, в том числе | 55 339,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
бюджет города Иркутска | 55 339,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.1.Б | Мероприятие 1.3.1.Б Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорных стенок | Всего, в том числе | 2 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
бюджет города Иркутска | 2 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.1.В | Мероприятие 1.3.1.В Ремонт подпорных стенок | Всего, в том числе | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
бюджет города Иркутска | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты | Всего, в том числе | 87 684,90 | 124 046,20 | 180 900,00 |
бюджет города Иркутска | 52 948,80 | 53 846,20 | 63 315,00 | ||
областной бюджет | 32 500,00 | 70 200,00 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2.Б | Объект 1.3.2.Б Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление на участке от плотины ГЭС до бульвара Постышева» | Всего, в том числе | 17 731,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 17 731,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2.В | Объект 1.3.2.В Разработка проектной документации для строительства подпорной стенки в границах благоустройства проектируемого сквера «Маршал» по адресу: М. Конева, 44, включая вынос участка тепловой сети на участке от ТК- 11 до ТК-11-3 в границах проектируемого строительства подпорной стенки | Всего, в том числе | 709,70 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 709,70 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2. Г | Объект 1.3.2.Г Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске». Второй этап строительства: Берегоукрепление набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь» | Всего, в том числе | 69 244,20 | 124 046,20 | 180 900,00 |
бюджет города Иркутска | 34 508,10 | 53 846,20 | 63 315,00 | ||
областной бюджет | 32 500,00 | 70 200,00 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе | 308 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 |
бюджет города Иркутска | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | ||
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | ||
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий | Всего, в том числе | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | ||
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов муниципального жилого и нежилого фонда | Всего, в том числе | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет города Иркутска | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет города Иркутска | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
».
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска С.С. Чертков