Постановление Администрации города Иркутска от 01.10.2024 N 031-06-00659/24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"
01.10.2024 N031-06-659/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»
В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 25 июля 2024 года N 031-06-516/24, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 28 692 182,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 100 812,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 178 266,4 тыс. рублей; 2022 год – 5 464 369,4 тыс. рублей; 2023 год – 5 700 927,0 тыс. рублей; 2024 год – 7 469 630,7 тыс. рублей; 2025 год – 3 487 340,6 тыс. рублей; 2026 год – 626 012,0 тыс. рублей; 2027 год – 332 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 332 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 893 540,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 746,5 тыс. рублей; 2021 год – 74 001,4 тыс. рублей; 2022 год – 104 691,1 тыс. рублей; 2023 год – 358 153,6 тыс. рублей; 2024 год – 830 724,6 тыс. рублей; 2025 год – 167 671,8 тыс. рублей; 2026 год – 200 527,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 512,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 512,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 13 142 490,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей; 2023 год – 3 362 460,1 тыс. рублей; 2024 год – 4 225 539,4 тыс. рублей; 2025 год – 3 011 768,8 тыс. рублей; 2026 год – 117 585,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год – 804 330,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 6 708,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2024 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 773 621,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 310 136,1 тыс. рублей; 2021 год – 308 185,5 тыс. рублей; 2022 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2023 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2024 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2026 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2027 год – 307 900,0 тыс. рублей; 2028 год – 307 900,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 12,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 389 700,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 298 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
»;
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 25 919 497,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 792 254,1 тыс. рублей; 2021 год – 2 870 206,4 тыс. рублей; 2022 год – 5 156 342,3 тыс. рублей; 2023 год – 5 392 887,3 тыс. рублей; 2024 год – 7 161 630,7 тыс. рублей; 2025 год – 3 179 340,6 тыс. рублей; 2026 год – 318 012,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 891 954,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 108 087,9 тыс. рублей; 2021 год – 73 841,4 тыс. рублей; 2022 год – 104 564,0 тыс. рублей; 2023 год – 358 013,9 тыс. рублей; 2024 год – 830 624,6 тыс. рублей; 2025 год – 167 571,8 тыс. рублей; 2026 год – 200 427,0 тыс. рублей; 2027 год – 24 412,0 тыс. рублей; 2028 год – 24 412,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 13 142 490,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 34 325,1 тыс. рублей; 2021 год – 150 222,2 тыс. рублей; 2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей; 2023 год – 3 362 460,1 тыс. рублей; 2024 год – 4 225 539,4 тыс. рублей; 2025 год – 3 011 768,8 тыс. рублей; 2026 год – 117 585,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей; 2024 год – 804 330,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 6 708,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2024 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 236,1 тыс. рублей; 2021 год – 285,5 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 12,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 389 700,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 298 900,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
»;
3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
4) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
5) Приложение 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя Комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 01.10.2024 N 031-06-659/24
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности», утвержденной
постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 года N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | |||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 5 464 369,4 | 5 700 927,0 | 7 469 630,7 | 3 487 340,6 | 626 012,0 | 332 412,0 | 332 412,0 | х | х | |
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 104 691,1 | 358 153,6 | 830 724,6 | 167 671,8 | 200 527,0 | 24 512,0 | 24 512,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 362 460,1 | 4 225 539,4 | 3 011 768,8 | 117 585,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 5 156 342,3 | 5 392 887,3 | 7 161 630,7 | 3 179 340,6 | 318 012,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | х | х | |
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 104 564,0 | 358 013,9 | 830 624,6 | 167 571,8 | 200 427,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 362 460,1 | 4 225 539,4 | 3 011 768,8 | 117 585,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 3 294 837,7 | 3 067 449,5 | 5 236 298,0 | 2 302 545,2 | 116 373,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУОО, КУМИ |
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 50 193,3 | 130 744,1 | 534 292,3 | 38 591,2 | 116 373,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 435 692,2 | 1 266 540,2 | 2 598 775,1 | 2 263 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения» | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 843 148,2 | 2 291 490,2 | 1 813 911,3 | 742 649,2 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
бюджет города | 12 461,5 | 27 298,8 | 38 250,4 | 195 635,3 | 187 147,0 | 65 034,4 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 2 095 854,9 | 1 626 764,3 | 677 614,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 18 356,4 | 33 947,6 | 111 421,4 | 134 146,2 | 191 000,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ «УКС» |
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 16 120,3 | 31 634,5 | 109 185,3 | 63 946,2 | 73 415,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 70 200,0 | 117 585,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 027,1 | 308 039,7 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | х | х | |
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда» | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ |
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
».
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
С.С. Чертков
Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 01.10.2024 N 031-06-659/24
«Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности», утвержденной
постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 года N 031-06-23/0
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Nп/п | Наименование мероприятий | Финансовое обеспечение | |||
тыс. рублей | |||||
Всего, в том числе по источникам финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Итого по Программе | Всего, в том числе | 7 469 630,70 | 3 487 340,60 | 626 012,00 | |
бюджет города Иркутска | 830 724,60 | 167 671,80 | 200 527,00 | ||
областной бюджет | 4 225 539,40 | 3 011 768,80 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | Всего, в том числе | 7 161 630,70 | 3 179 340,60 | 318 012,00 |
бюджет города Иркутска | 830 624,60 | 167 571,80 | 200 427,00 | ||
областной бюджет | 4 225 539,40 | 3 011 768,80 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 5 236 298,00 | 2 302 545,20 | 116 373,00 |
бюджет города Иркутска | 534 292,30 | 38 591,20 | 116 373,00 | ||
областной бюджет | 2 598 775,10 | 2 263 954,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 37 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
бюджет города Иркутска | 37 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.1.А | Мероприятие 1.1.1.А Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
бюджет города Иркутска | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1.Б | Мероприятие 1.1.1.Б Предоставление муниципальной поддержки в целях капитального ремонта, ремонта муниципальных объектов водоснабжения и хозяйственно - бытовой канализации для обеспечения реализации мероприятий национальных проектов | Всего, в том числе | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Всего, в том числе | 5 171 937,70 | 2 298 872,20 | 112 700,00 |
бюджет города Иркутска | 469 932,00 | 34 918,20 | 112 700,00 | ||
областной бюджет | 2 598 775,10 | 2 263 954,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.А | Объект 1.1.2.А Реконструкция КОС правого берега г. Иркутска | Всего, в том числе | 873 228,80 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 36 724,90 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 32 173,30 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 804 330,60 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Б | Объект 1.1.2.Б Строительство коллектора ливневой канализации по улице Иркутской 30-й Дивизии г. Иркутска с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Лисиха. Д-1500 | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.В | Объект 1.1.2.В Строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2 | Всего, в том числе | 900,00 | 5 300,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 900,00 | 5 300,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Г | Объект 1.1.2.Г Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок в г. Иркутске по ул. Саперная и ул. Матросская | Всего, в том числе | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Д | Объект 1.1.2.Д Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Чапаева, ул. Полевая, ул. Фрунзе, ул. 2-я Ключевая, ул. Глеба Успенского | Всего, в том числе | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Е | Объект 1.1.2.Е Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр.Славный | Всего, в том числе | 11 102,00 | 6 750,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 11 102,00 | 6 750,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Ж | Объект 1.1.2.Ж Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева | Всего, в том числе | 8 348,50 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 8 348,50 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.З | Объект 1.1.2.З Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная | Всего, в том числе | 12 000,10 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 12 000,10 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.К | Объект 1.1.2.К Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска | Всего, в том числе | 1 552 688,50 | 2 286 822,20 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 15 526,90 | 22 868,20 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 537 161,60 | 2 263 954,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Л | Объект 1.1.2.Л Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская) | Всего, в том числе | 499 212,10 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 4 992,10 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 494 220,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Н | Объект 1.1.2.Н Строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений на ул.Трактовая | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.О | Объект 1.1.2.О Реконструкция сетей канализации по адресу: ул. Помяловского, 28 | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.Р | Объект 1.1.2. Р Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф» | Всего, в том числе | 2 122 307,70 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 288 187,50 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 535 220,20 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 1 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.С | Объект 1.1.2.С Строительство двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2.У | Объект 1.1.2.У Реконструкция участка канализационной сети, расположенной на территории хоккейного корта, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 69 | Всего, в том числе | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 18 060,30 | 673,00 | 673,00 |
бюджет города Иркутска | 18 060,30 | 673,00 | 673,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4.А | Мероприятие 1.1.4.А Выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 530,30 | 673,00 | 673,00 |
бюджет города Иркутска | 530,30 | 673,00 | 673,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4.Г | Объект 1.1.4.Г Разработка схемы водоснабжения и водоотведения г. Иркутска на период до 2043 года | Всего, в том числе | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4.Ж | Объект 1.1.4.Ж Изготовление исполнительной съемки сетей водоснабжения по ул. Седова, д. 66/1 | Всего, в том числе | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Предоставление муниципальной поддержки в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода | Всего, в том числе | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.5.А | Мероприятие 1.1.5.А Предоставление субсидии в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода | Всего, в том числе | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение надлежащего функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 1 813 911,30 | 742 649,20 | 10 639,00 |
бюджет города Иркутска | 187 147,00 | 65 034,40 | 10 639,00 | ||
областной бюджет | 1 626 764,30 | 677 614,80 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
бюджет города Иркутска | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.1.А | Мероприятие 1.2.1.А Ремонтно-восстановительные работы на инженерных объектах тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
бюджет города Иркутска | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения | Всего, в том числе | 1 793 196,30 | 732 010,20 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 166 432,00 | 54 395,40 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 626 764,30 | 677 614,80 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.2.А | Мероприятие 1.2.2.А Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2» | Всего, в том числе | 1 643 196,30 | 684 459,40 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 16 432,00 | 6 844,60 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 626 764,30 | 677 614,80 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.2.Б | Мероприятие 1.2.2.Б Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе | 150 000,00 | 47 550,80 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 150 000,00 | 47 550,80 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 10 715,00 | 5 639,00 | 5 639,00 |
бюджет города Иркутска | 10 715,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.4.А | Мероприятие 1.2.4.А Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | Всего, в том числе | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
бюджет города Иркутска | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.4.Б | Мероприятие 1.2.4.Б Выполнение кадастровых работ в отношении объектов тепло- и электроснабжения | Всего, в том числе | 715,00 | 639,00 | 639,00 |
бюджет города Иркутска | 715,00 | 639,00 | 639,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты | Всего, в том числе | 111 421,40 | 134 146,20 | 191 000,00 |
бюджет города Иркутска | 109 185,30 | 63 946,20 | 73 415,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 70 200,00 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной защиты | Всего, в том числе | 56 236,50 | 10 100,00 | 10 100,00 |
бюджет города Иркутска | 56 236,50 | 10 100,00 | 10 100,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.1.А | Мероприятие 1.3.1.А Капитальный ремонт подпорных стенок | Всего, в том числе | 53 939,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
бюджет города Иркутска | 53 939,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.1.Б | Мероприятие 1.3.1.Б Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорных стенок | Всего, в том числе | 1 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
бюджет города Иркутска | 1 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.1.В | Мероприятие 1.3.1.В Ремонт подпорных стенок | Всего, в том числе | 997,50 | 1 600,00 | 1 600,00 |
бюджет города Иркутска | 997,50 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты | Всего, в том числе | 55 184,90 | 124 046,20 | 180 900,00 |
бюджет города Иркутска | 52 948,80 | 53 846,20 | 63 315,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 70 200,00 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2.Б | Объект 1.3.2.Б Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление на участке от плотины ГЭС до бульвара Постышева» | Всего, в том числе | 17 731,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 17 731,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2.В | Объект 1.3.2.В Разработка проектной документации для строительства подпорной стенки в границах благоустройства проектируемого сквера «Маршал» по адресу: М. Конева, 44, включая вынос участка тепловой сети на участке от ТК- 11 до ТК-11-3 в границах проектируемого строительства подпорной стенки | Всего, в том числе | 709,70 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Иркутска | 709,70 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2. Г | Объект 1.3.2.Г Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске». Второй этап строительства: Берегоукрепление набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь» | Всего, в том числе | 36 744,20 | 124 046,20 | 180 900,00 |
бюджет города Иркутска | 34 508,10 | 53 846,20 | 63 315,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 70 200,00 | 117 585,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
безвозмездные поступления | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего, в том числе | 308 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 |
бюджет города Иркутска | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | ||
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | ||
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий | Всего, в том числе | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 |
бюджет города Иркутска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | ||
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов муниципального жилого и нежилого фонда | Всего, в том числе | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет города Иркутска | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет города Иркутска | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
».
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска С.С. Чертков
Приложение 3
к постановлению администрации
города Иркутска
от 01.10.2024 N 031-06-659/24
«Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности», утвержденной
постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 года N 031-06-23/0
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 | Плановое значение целевого показателя | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||
1 | Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации | Км. | 2,13 | 0,75 | 0,0 | 8,59 | 0,0 | 16,8 | 8,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод | в%, относительно базового периода | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения | ед. | 131 | 130 | 129 | 94 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
Задача 2. Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | ||||||||||||
4 | Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения | ед. | 586 | 585 | 584 | 469 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 |
5 | Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям | % | 0 | 0 | 1,18 | 1,18 | - | - | - | - | - | - |
6 | Протяженность построенных централизованных сетей теплоснабжения | Км. | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | ||||||||||||
7 | Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности | ед. | 8 | 15 | 4 | 10 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | ||||||||||||
8 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Иркутска | % | 12,3 | 11,93 | 11,60 | 11,56 | 11,22 | 10,88 | 10,55 | 10,23 | 9,93 | 9,63 |
9 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Иркутска | % | - | - | 18,00 | 18,35 | 17,80 | 17,27 | 16,75 | 16,25 | 15,76 | 15,29 |
10 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Иркутска | % | - | - | 2,81 | 3,60 | 4,30 | 5,10 | 5,80 | 6,55 | 7,41 | 8,37 |
11 | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями | % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
12 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | - | - | 79,50 | 83,52 | 84,34 | 86,87 | 89,48 | 92,16 | 94,93 | 97,77 |
13 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска | Гкал/кв. м | - | - | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
14 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска | кВт.ч/кв. м | - | - | 23,05 | 28,50 | 26,90 | 26,81 | 26,01 | 25,23 | 24,47 | 24,47 |
15 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска | Гкал/кв. м | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
16 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска | кВт.ч/кв. м | - | - | 28,50 | 32,55 | 31,58 | 30,63 | 29,71 | 28,82 | 27,95 | 27,12 |
17 | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- электрическая энергия | млн. кВт.ч | - | - | 21,56 | 25,89 | 25,12 | 24,37 | 23,64 | 22,93 | 22,24 | 21,57 | |
- холодная вода | тыс. м3 | - | - | 157,44 | 167,98 | 162,94 | 158,05 | 153,31 | 148,71 | 144,25 | 139,92 | |
- горячая вода | тыс. м3 | - | - | 524,27 | 595,47 | 577,61 | 560,28 | 543,47 | 527,17 | 511,35 | 496,01 | |
- отопление | тыс. Гкал | - | - | 160,42 | 193,57 | 187,77 | 182,13 | 176,67 | 171,37 | 166,23 | 161,24 | |
18 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | т у.т./кВт.ч | - | - | 241,61 | 234,36 | 227,33 | 220,51 | 213,90 | 207,48 | 201,26 | 195,22 |
19 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | т у.т./тыс. Гкал | - | - | 126,22 | 123,97 | 120,25 | 116,64 | 113,14 | 109,75 | 106,45 | 103,26 |
20 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т у.т./тыс. Гкал | - | - | 167,54 | 165,17 | 160,22 | 155,41 | 150,75 | 146,23 | 141,84 | 137,58 |
21 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск | ед. | - | 226,00 | 226,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
22 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск | ед. | - | 49,00 | 49,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
23 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Иркутска | ед. | - | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Задача 2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фонда
| ||||||||||||
24 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках Программы, от общего количества жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска | % | 0,71 | 0,95 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска | % | 1,83 | 0,23 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Иркутска: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- холодная вода | % | - | - | 77,61 | 77,10 | 79,41 | 81,80 | 84,25 | 86,78 | 89,38 | 92,06 | |
- горячая вода | % | - | - | 83,33 | 80,77 | 83,19 | 85,69 | 88,26 | 90,91 | 93,63 | 96,44 | |
- электрическая энергия | % | - | - | 87,31 | 90,68 | 93,40 | 96,20 | 99,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
- отопление | % | - | - | 47,22 | 51,15 | 52,68 | 54,27 | 55,89 | 57,57 | 59,29 | 61,08 | |
27 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- тепловая энергия и горячая вода | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
- холодная вода | % | - | - | 94,40 | 99,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
- электроэнергия | % | - | - | 58,00 | 71,71 | 73,86 | 76,08 | 78,36 | 80,71 | 83,13 | 85,62 | |
28 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | % | - | - | 0,70 | 1,80 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,26 |
29 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска | Гкал/кв. м | - | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
30 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска | кВт.ч/кв. м | - | 47,23 | 45,82 | 47,00 | 46,06 | 45,14 | 44,24 | 43,35 | 42,48 | 41,63 |
31 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | - | 48,85 | 47,39 | 49,59 | 49,09 | 48,60 | 48,12 | 47,64 | 47,64 | 47,64 |
32 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | - | 24,38 | 23,65 | 23,25 | 22,79 | 22,33 | 21,88 | 21,44 | 21,01 | 20,59 |
Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства
администрации города Иркутска С.С. Чертков