Правовые акты Иркутской области
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 800 511-38-47

Постановление Администрации города Иркутска от 01.10.2024 N 031-06-00659/24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"

 

 

 

01.10.2024 N031-06-659/24

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»

 

В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 25 июля 2024 года N 031-06-516/24, следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 28 692 182,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 2 100 812,7 тыс. рублей;

2021 год – 3 178 266,4 тыс. рублей;

2022 год – 5 464 369,4 тыс. рублей;

2023 год – 5 700 927,0 тыс. рублей;

2024 год – 7 469 630,7 тыс. рублей;

2025 год – 3 487 340,6 тыс. рублей;

2026 год – 626 012,0 тыс. рублей;

2027 год – 332 412,0 тыс. рублей;

2028 год – 332 412,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 893 540,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 108 746,5 тыс. рублей;

2021 год – 74 001,4 тыс. рублей;

2022 год – 104 691,1 тыс. рублей;

2023 год – 358 153,6 тыс. рублей;

2024 год – 830 724,6 тыс. рублей;

2025 год – 167 671,8 тыс. рублей;

2026 год – 200 527,0 тыс. рублей;

2027 год – 24 512,0 тыс. рублей;

2028 год – 24 512,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 13 142 490,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год – 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год – 3 362 460,1 тыс. рублей;

2024 год – 4 225 539,4 тыс. рублей;

2025 год – 3 011 768,8 тыс. рублей;

2026 год – 117 585,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей;

2024 год – 804 330,6 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 6 708,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год – 2 236,1 тыс. рублей;

2024 год – 2 236,1 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 773 621,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 310 136,1 тыс. рублей;

2021 год – 308 185,5 тыс. рублей;

2022 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2026 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2027 год – 307 900,0 тыс. рублей;

2028 год – 307 900,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2023 год – 12,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2023 год – 389 700,0 тыс. рублей;

2024 год – 1 298 900,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 25 919 497,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 1 792 254,1 тыс. рублей;

2021 год – 2 870 206,4 тыс. рублей;

2022 год – 5 156 342,3 тыс. рублей;

2023 год – 5 392 887,3 тыс. рублей;

2024 год – 7 161 630,7 тыс. рублей;

2025 год – 3 179 340,6 тыс. рублей;

2026 год – 318 012,0 тыс. рублей;

2027 год – 24 412,0 тыс. рублей;

2028 год – 24 412,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 891 954,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 108 087,9 тыс. рублей;

2021 год – 73 841,4 тыс. рублей;

2022 год – 104 564,0 тыс. рублей;

2023 год – 358 013,9 тыс. рублей;

2024 год – 830 624,6 тыс. рублей;

2025 год – 167 571,8 тыс. рублей;

2026 год – 200 427,0 тыс. рублей;

2027 год – 24 412,0 тыс. рублей;

2028 год – 24 412,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 13 142 490,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год – 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год – 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год – 3 362 460,1 тыс. рублей;

2024 год – 4 225 539,4 тыс. рублей;

2025 год – 3 011 768,8 тыс. рублей;

2026 год – 117 585,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год – 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год – 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 280 465,2 тыс. рублей;

2024 год – 804 330,6 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 6 708,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год – 2 236,1 тыс. рублей;

2024 год – 2 236,1 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год – 2 236,1 тыс. рублей;

2021 год – 285,5 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2023 год – 12,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 1 688 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2023 год – 389 700,0 тыс. рублей;

2024 год – 1 298 900,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;

4) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.

5) Приложение 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению.

2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя Комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

 

 

Мэр города Иркутска                                                                                                Р.Н. Болотов

 


 

 

 

Приложение 1

к постановлению администрации

города Иркутска

от 01.10.2024 N 031-06-659/24

 

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие инженерной

инфраструктуры. Повышение

энергоэффективности», утвержденной

постановлением администрации

города Иркутска

от 21 января 2020 года N 031-06-23/0

 

Основные мероприятия Программы

 

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,7

3 178 266,4

5 464 369,4

5 700 927,0

7 469 630,7

3 487 340,6

626 012,0

332 412,0

332 412,0

х

х

бюджет города

108 746,5

74 001,4

104 691,1

358 153,6

830 724,6

167 671,8

200 527,0

24 512,0

24 512,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 362 460,1

4 225 539,4

3 011 768,8

117 585,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

0,0

0,0

0,0

389 700,0

1 298 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Системы инженерной инфраструктуры»

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 870 206,4

5 156 342,3

5 392 887,3

7 161 630,7

3 179 340,6

318 012,0

24 412,0

24 412,0

х

х

бюджет города

108 087,9

73 841,4

104 564,0

358 013,9

830 624,6

167 571,8

200 427,0

24 412,0

24 412,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 362 460,1

4 225 539,4

3 011 768,8

117 585,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

0,0

0,0

0,0

389 700,0

1 298 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения»

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 821 550,1

3 294 837,7

3 067 449,5

5 236 298,0

2 302 545,2

116 373,0

3 673,0

3 673,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУОО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

41 913,2

50 193,3

130 744,1

534 292,3

38 591,2

116 373,0

3 673,0

3 673,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

435 692,2

1 266 540,2

2 598 775,1

2 263 954,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

0,0

0,0

0,0

389 700,0

1 298 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения»

Всего, в том числе:

12 461,5

44 026,9

1 843 148,2

2 291 490,2

1 813 911,3

742 649,2

10 639,0

10 639,0

10 639,0

Снижение потерь, повышение надёжности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,5

27 298,8

38 250,4

195 635,3

187 147,0

65 034,4

10 639,0

10 639,0

10 639,0

областной бюджет

0,0

16 442,6

1 804 897,8

2 095 854,9

1 626 764,3

677 614,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты»

Всего, в том числе:

24 462,3

4 629,4

18 356,4

33 947,6

111 421,4

134 146,2

191 000,0

10 100,0

10 100,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ

«УКС»

бюджет города

22 226,2

4 629,4

16 120,3

31 634,5

109 185,3

63 946,2

73 415,0

10 100,0

10 100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

65,0

0,0

70 200,0

117 585,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Всего, в том числе:

308 558,6

308 060,0

308 027,1

308 039,7

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

   х

 х

бюджет города

658,6

160,0

127,1

139,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

Всего, в том числе:

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

 

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда»

Всего, в том числе:

658,6

160,0

127,1

139,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

160,0

127,1

139,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

Заместитель мэра – председатель комитета городского

обустройства администрации города Иркутска

С.С. Чертков


 

 

 

 

Приложение 2

к постановлению администрации

города Иркутска

от 01.10.2024 N 031-06-659/24

 

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие инженерной

инфраструктуры. Повышение

энергоэффективности», утвержденной

постановлением администрации

города Иркутска

от 21 января 2020 года N 031-06-23/0

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

 

Nп/п

Наименование мероприятий

Финансовое обеспечение

тыс. рублей

Всего, в том числе по источникам финансирования

2024

2025

2026

Итого по Программе

Всего, в том числе

7 469 630,70

3 487 340,60

626 012,00

бюджет города Иркутска

830 724,60

167 671,80

200 527,00

областной бюджет

4 225 539,40

3 011 768,80

117 585,00

федеральный бюджет

804 330,60

0,00

0,00

безвозмездные поступления

2 236,10

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

307 900,00

307 900,00

307 900,00

инициативные платежи

0,00

0,00

0,00

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

1 298 900,00

0,00

0,00

1

Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»

Всего, в том числе

7 161 630,70

3 179 340,60

318 012,00

бюджет города Иркутска

830 624,60

167 571,80

200 427,00

областной бюджет

4 225 539,40

3 011 768,80

117 585,00

федеральный бюджет

804 330,60

0,00

0,00

безвозмездные поступления

2 236,10

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

инициативные платежи

0,00

0,00

0,00

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

1 298 900,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения

Всего, в том числе

5 236 298,00

2 302 545,20

116 373,00

бюджет города Иркутска

534 292,30

38 591,20

116 373,00

областной бюджет

2 598 775,10

2 263 954,00

0,00

федеральный бюджет

804 330,60

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

1 298 900,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1.1.1

Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения

Всего, в том числе

37 300,00

3 000,00

3 000,00

бюджет города Иркутска

37 300,00

3 000,00

3 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

1.1.1.А

Мероприятие 1.1.1.А

Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения

Всего, в том числе

3 000,00

3 000,00

3 000,00

бюджет города Иркутска

3 000,00

3 000,00

3 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.1.Б

Мероприятие 1.1.1.Б

Предоставление муниципальной поддержки в целях капитального ремонта, ремонта муниципальных объектов водоснабжения и хозяйственно - бытовой канализации для обеспечения реализации мероприятий национальных проектов

Всего, в том числе

34 300,00

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

34 300,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 1.1.2

Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

Всего, в том числе

5 171 937,70

2 298 872,20

112 700,00

бюджет города Иркутска

469 932,00

34 918,20

112 700,00

областной бюджет

2 598 775,10

2 263 954,00

0,00

федеральный бюджет

804 330,60

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

1 298 900,00

0,00

0,00

1.1.2.А

Объект 1.1.2.А

Реконструкция КОС правого берега г. Иркутска

Всего, в том числе

873 228,80

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

36 724,90

0,00

0,00

областной бюджет

32 173,30

0,00

0,00

федеральный бюджет

804 330,60

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.Б

Объект 1.1.2.Б

Строительство коллектора ливневой канализации по улице Иркутской 30-й Дивизии г. Иркутска с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Лисиха. Д-1500

Всего, в том числе

0,00

0,00

12 000,00

бюджет города Иркутска

0,00

0,00

12 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.В

Объект 1.1.2.В

Строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск,

ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2

Всего, в том числе

900,00

5 300,00

0,00

бюджет города Иркутска

900,00

5 300,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.Г

Объект 1.1.2.Г

Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок в г. Иркутске по ул. Саперная и ул. Матросская

Всего, в том числе

65 000,00

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

65 000,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.Д

Объект 1.1.2.Д

Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Чапаева, ул. Полевая, ул. Фрунзе, ул. 2-я Ключевая, ул. Глеба Успенского

Всего, в том числе

25 000,00

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

25 000,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.Е

Объект 1.1.2.Е

Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр.Славный

Всего, в том числе

11 102,00

6 750,00

0,00

бюджет города Иркутска

11 102,00

6 750,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.Ж

Объект 1.1.2.Ж

Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева

Всего, в том числе

8 348,50

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

8 348,50

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.З

Объект 1.1.2.З

Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная

Всего, в том числе

12 000,10

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

12 000,10

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.К

Объект 1.1.2.К

Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска

Всего, в том числе

1 552 688,50

2 286 822,20

0,00

бюджет города Иркутска

15 526,90

22 868,20

0,00

областной бюджет

1 537 161,60

2 263 954,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.Л

Объект 1.1.2.Л

Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)

Всего, в том числе

499 212,10

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

4 992,10

0,00

0,00

областной бюджет

494 220,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.Н

Объект 1.1.2.Н

Строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений на ул.Трактовая

Всего, в том числе

0,00

0,00

8 200,00

бюджет города Иркутска

0,00

0,00

8 200,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.О

Объект 1.1.2.О

Реконструкция сетей канализации по адресу: ул. Помяловского, 28

Всего, в том числе

0,00

0,00

7 500,00

бюджет города Иркутска

0,00

0,00

7 500,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.Р

Объект 1.1.2. Р

Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф»

Всего, в том числе

2 122 307,70

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

288 187,50

0,00

0,00

областной бюджет

535 220,20

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

1 298 900,00

0,00

0,00

1.1.2.С

Объект 1.1.2.С

Строительство двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм

Всего, в том числе

0,00

0,00

85 000,00

бюджет города Иркутска

0,00

0,00

85 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.2.У

Объект 1.1.2.У

Реконструкция участка канализационной сети, расположенной на территории хоккейного корта, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 69

Всего, в том числе

2 150,00

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

2 150,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие 1.1.4

Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения

Всего, в том числе

18 060,30

673,00

673,00

бюджет города Иркутска

18 060,30

673,00

673,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.4.А

Мероприятие 1.1.4.А

Выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Всего, в том числе

530,30

673,00

673,00

бюджет города Иркутска

530,30

673,00

673,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.4.Г

Объект 1.1.4.Г

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения г. Иркутска на период до 2043 года

Всего, в том числе

17 500,00

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

17 500,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.4.Ж

Объект 1.1.4.Ж

Изготовление исполнительной съемки сетей водоснабжения по ул. Седова, д. 66/1

Всего, в том числе

30,00

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

30,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие 1.1.5

Предоставление муниципальной поддержки в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода

Всего, в том числе

9 000,00

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

9 000,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.1.5.А

Мероприятие 1.1.5.А

Предоставление субсидии в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода

Всего, в том числе

9 000,00

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

9 000,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение надлежащего функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения

Всего, в том числе

1 813 911,30

742 649,20

10 639,00

бюджет города Иркутска

187 147,00

65 034,40

10 639,00

областной бюджет

1 626 764,30

677 614,80

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.2.1

Мероприятие 1.2.1

Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения

Всего, в том числе

10 000,00

5 000,00

5 000,00

бюджет города Иркутска

10 000,00

5 000,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.2.1.А

Мероприятие 1.2.1.А

Ремонтно-восстановительные работы на инженерных объектах тепло- и электроснабжения

Всего, в том числе

10 000,00

5 000,00

5 000,00

бюджет города Иркутска

10 000,00

5 000,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения

Всего, в том числе

1 793 196,30

732 010,20

0,00

бюджет города Иркутска

166 432,00

54 395,40

0,00

областной бюджет

1 626 764,30

677 614,80

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.2.2.А

Мероприятие 1.2.2.А

Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»

Всего, в том числе

1 643 196,30

684 459,40

0,00

бюджет города Иркутска

16 432,00

6 844,60

0,00

областной бюджет

1 626 764,30

677 614,80

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.2.2.Б

Мероприятие 1.2.2.Б

Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности

Всего, в том числе

150 000,00

47 550,80

0,00

бюджет города Иркутска

150 000,00

47 550,80

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.2.4

Мероприятие 1.2.4

Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения

Всего, в том числе

10 715,00

5 639,00

5 639,00

бюджет города Иркутска

10 715,00

5 639,00

5 639,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.2.4.А

Мероприятие 1.2.4.А

Разработка (актуализация) схем теплоснабжения

Всего, в том числе

10 000,00

5 000,00

5 000,00

бюджет города Иркутска

10 000,00

5 000,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.2.4.Б

Мероприятие 1.2.4.Б

Выполнение кадастровых работ в отношении объектов тепло- и электроснабжения

Всего, в том числе

715,00

639,00

639,00

бюджет города Иркутска

715,00

639,00

639,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.3

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты

Всего, в том числе

111 421,40

134 146,20

191 000,00

бюджет города Иркутска

109 185,30

63 946,20

73 415,00

областной бюджет

0,00

70 200,00

117 585,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления

2 236,10

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

инициативные платежи

0,00

0,00

0,00

1.3.1

Мероприятие 1.3.1

Капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной защиты

Всего, в том числе

56 236,50

10 100,00

10 100,00

бюджет города Иркутска

56 236,50

10 100,00

10 100,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

инициативные платежи

0,00

0,00

0,00

1.3.1.А

Мероприятие 1.3.1.А

Капитальный ремонт подпорных стенок

Всего, в том числе

53 939,00

5 000,00

5 000,00

бюджет города Иркутска

53 939,00

5 000,00

5 000,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.3.1.Б

Мероприятие 1.3.1.Б

Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорных стенок

Всего, в том числе

1 300,00

3 500,00

3 500,00

бюджет города Иркутска

1 300,00

3 500,00

3 500,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.3.1.В

Мероприятие 1.3.1.В

Ремонт подпорных стенок

Всего, в том числе

997,50

1 600,00

1 600,00

бюджет города Иркутска

997,50

1 600,00

1 600,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

инициативные платежи

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Мероприятие 1.3.2

Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты

Всего, в том числе

55 184,90

124 046,20

180 900,00

бюджет города Иркутска

52 948,80

53 846,20

63 315,00

областной бюджет

0,00

70 200,00

117 585,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления

2 236,10

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.3.2.Б

Объект 1.3.2.Б

Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление на участке от плотины ГЭС до бульвара Постышева»

Всего, в том числе

17 731,00

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

17 731,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.3.2.В

Объект 1.3.2.В

Разработка проектной документации для строительства подпорной стенки в границах благоустройства проектируемого сквера «Маршал» по адресу: М. Конева, 44, включая вынос участка тепловой сети на участке от ТК- 11 до ТК-11-3 в границах проектируемого строительства подпорной стенки

Всего, в том числе

709,70

0,00

0,00

бюджет города Иркутска

709,70

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

1.3.2. Г

Объект 1.3.2.Г

Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске». Второй этап строительства: Берегоукрепление набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь»

Всего, в том числе

36 744,20

124 046,20

180 900,00

бюджет города Иркутска

34 508,10

53 846,20

63 315,00

областной бюджет

0,00

70 200,00

117 585,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления

2 236,10

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Всего, в том числе

308 000,00

308 000,00

308 000,00

бюджет города Иркутска

100,00

100,00

100,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

307 900,00

307 900,00

307 900,00

2.1

Основное мероприятие 2.1

Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Всего, в том числе

307 900,00

307 900,00

307 900,00

бюджет города Иркутска

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

307 900,00

307 900,00

307 900,00

2.1.1

Мероприятие 2.1.1

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий

Всего, в том числе

307 900,00

307 900,00

307 900,00

бюджет города Иркутска

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

307 900,00

307 900,00

307 900,00

2.2

Основное мероприятие 2.2

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов муниципального жилого и нежилого фонда

Всего, в том числе

100,00

100,00

100,00

бюджет города Иркутска

100,00

100,00

100,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Мероприятие 2.2.1

Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

Всего, в том числе

100,00

100,00

100,00

бюджет города Иркутска

100,00

100,00

100,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

».

 

 

Заместитель мэра – председатель комитета городского

обустройства администрации города Иркутска                                            С.С. Чертков


 

 

 

 

Приложение 3

к постановлению администрации

города Иркутска

от 01.10.2024 N 031-06-659/24

 

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие инженерной

инфраструктуры. Повышение

энергоэффективности», утвержденной

постановлением администрации

города Иркутска

от 21 января 2020 года N 031-06-23/0

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2019

Плановое значение целевого показателя

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1

Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации

Км.

2,13

0,75

0,0

8,59

0,0

16,8

8,36

0,0

0,0

0,0

2

Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод

в%, относительно базового периода

3,0

3,6

4,3

0,13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения

ед.

131

130

129

94

33

32

31

30

29

28

Задача 2. Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

4

Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения

ед.

586

585

584

469

341

340

339

338

337

336

5

Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям

%

0

0

1,18

1,18

-

-

-

-

-

-

6

Протяженность построенных централизованных сетей теплоснабжения

Км.

-

-

-

-

0,0

0,0

9,3

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

7

Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности

ед.

8

15

4

10

8

11

5

5

5

5

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

8

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Иркутска

%

12,3

11,93

11,60

11,56

11,22

10,88

10,55

10,23

9,93

9,63

9

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Иркутска

%

-

-

18,00

18,35

17,80

17,27

16,75

16,25

15,76

15,29

10

Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Иркутска

%

-

-

2,81

3,60

4,30

5,10

5,80

6,55

7,41

8,37

11

Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями

%

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

12

Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения

%

-

-

79,50

83,52

84,34

86,87

89,48

92,16

94,93

97,77

13

Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска

Гкал/кв. м

-

-

0,17

0,18

0,17

0,17

0,16

0,16

0,15

0,15

14

Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска

кВт.ч/кв. м

-

-

23,05

28,50

26,90

26,81

26,01

25,23

24,47

24,47

15

Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска

Гкал/кв. м

-

-

0,27

0,27

0,26

0,26

0,25

0,24

0,23

0,23

16

Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска

кВт.ч/кв. м

-

-

28,50

32,55

31,58

30,63

29,71

28,82

27,95

27,12

17

Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- электрическая энергия

млн. кВт.ч

-

-

21,56

25,89

25,12

24,37

23,64

22,93

22,24

21,57

- холодная вода

тыс. м3

-

-

157,44

167,98

162,94

158,05

153,31

148,71

144,25

139,92

- горячая вода

тыс. м3

-

-

524,27

595,47

577,61

560,28

543,47

527,17

511,35

496,01

- отопление

тыс. Гкал

-

-

160,42

193,57

187,77

182,13

176,67

171,37

166,23

161,24

18

Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями

т у.т./кВт.ч

-

-

241,61

234,36

227,33

220,51

213,90

207,48

201,26

195,22

19

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций

т у.т./тыс. Гкал

-

-

126,22

123,97

120,25

116,64

113,14

109,75

106,45

103,26

20

Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию

т у.т./тыс. Гкал

-

-

167,54

165,17

160,22

155,41

150,75

146,23

141,84

137,58

21

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск

ед.

-

226,00

226,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

22

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск

ед.

-

49,00

49,00

41,00

41,00

41,00

41,00

41,00

41,00

41,00

23

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Иркутска

ед.

-

1,00

1,00

5,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Задача 2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фонда

 

24

Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках Программы, от общего количества жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска

%

0,71

0,95

1,08

-

-

-

-

-

-

-

25

Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска

%

1,83

0,23

0,43

-

-

-

-

-

-

-

26

Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Иркутска:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- холодная вода

%

-

-

77,61

77,10

79,41

81,80

84,25

86,78

89,38

92,06

- горячая вода

%

-

-

83,33

80,77

83,19

85,69

88,26

90,91

93,63

96,44

- электрическая энергия

%

-

-

87,31

90,68

93,40

96,20

99,09

100,00

100,00

100,00

- отопление

%

-

-

47,22

51,15

52,68

54,27

55,89

57,57

59,29

61,08

27

Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- тепловая энергия и горячая вода

%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- холодная вода

%

-

-

94,40

99,14

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- электроэнергия

%

-

-

58,00

71,71

73,86

76,08

78,36

80,71

83,13

85,62

28

Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше

%

-

-

0,70

1,80

3,21

3,22

3,23

3,24

3,25

3,26

29

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска

Гкал/кв. м

-

0,23

0,22

0,20

0,19

0,19

0,18

0,18

0,17

0,17

30

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска

кВт.ч/кв. м

-

47,23

45,82

47,00

46,06

45,14

44,24

43,35

42,48

41,63

31

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

-

48,85

47,39

49,59

49,09

48,60

48,12

47,64

47,64

47,64

32

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

-

24,38

23,65

23,25

22,79

22,33

21,88

21,44

21,01

20,59

 

 

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства

администрации города Иркутска                                                                               С.С. Чертков

Постановление Администрации города Иркутска "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" от 01.10.2024 N 031-06-00659/24