Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 18.08.2022 N 031-06-592/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0"
18.08.2022 N031-06-592/22
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА N 031-06-13/0
Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 8 апреля 2022 года N 031-06-190/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования 18 018 853,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 840 941,0 тыс. рублей; 2021 год – 3 832 320,1 тыс. рублей; 2022 год – 4 008 953,5 тыс. рублей; 2023 год – 2 166 240,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 015 316,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 155 083,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 14 202 674,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 619 741,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 744 281,6 тыс. рублей; 2022 год – 2 963 932,5 тыс. рублей; 2023 год – 1 935 280,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 784 356,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 155 083,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 1 747 018,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 171 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 276 594,0 тыс. рублей; 2022 год –837 304,1 тыс. рублей; 2023 год – 230 960,0 тыс. рублей. 2024 год – 230 960,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 811 444,5 тыс. рублей; 2022 год – 207 716,9 тыс. рублей. |
»;
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 Паспорта подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«
| Объем финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 16 276 463,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 384 780,0 тыс. рублей; 2021 год – 3 312 450,1 тыс. рублей; 2022 год – 3 274 988,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 154 370,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 003 010,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 146 865,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 465 323,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 164 780,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 225 371,6 тыс. рублей; 2022 год –2 230 927,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 924 370,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 773 010,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 146 865,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 1 741 978,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 170 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 275 634,0 тыс. рублей; 2022 год – 836 344,1 тыс. рублей; 2023 год – 230 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 230 000,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 811 444,5 тыс. рублей; 2022 год – 207 716,9 тыс. рублей. |
»;
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 Паспорта подпрограммы «Транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 1 742 390,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 456 161,0 тыс. рублей; 2021 год – 519 870,0 тыс. рублей; 2022 год – 733 965,4 тыс. рублей; 2023 год – 11 870,0 тыс. рублей; 2024 год – 12 306,0 тыс. рублей; 2025 год – 8 218,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 737 350,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 454 961,0 тыс. рублей; 2021 год – 518 910,0 тыс. рублей; 2022 год – 733 005,4 тыс. рублей; 2023 год – 10 910,0 тыс. рублей; 2024 год – 11 346,0 тыс. рублей; 2025 год – 8 218,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 5 040,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 960,0 тыс. рублей. 2022 год – 960,0 тыс. рублей. 2023 год – 960,0 тыс. рублей. 2024 год – 960,0 тыс. рублей. |
4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению.
5) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 18.08.2022 N 031-06-592/22
«Приложение 1 к муниципальной
программе «Развитие
транспортной системы
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы |
| ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: |
|
|
| |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
|
| |||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 3 832 320,1 | 4 008 953,5 | 2 166 240,0 | 2 015 316,0 | 2 155 083,0 | x | x |
| |
бюджет города | 2 619 741,0 | 2 744 281,6 | 2 963 932,5 | 1 935 280,0 | 1 784 356,0 | 2 155 083,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 171 200,0 | 276 594,0 | 837 304,1 | 230 960,0 | 230 960,0 | 0,0 |
| ||||
Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 3 312 450,1 | 3 274 988,1 | 2 154 370,0 | 2 003 010,0 | 2 146 865,0 | x | x |
| |
бюджет города | 2 164 780,0 | 2 225 371,6 | 2 230 927,1 | 1 924 370,0 | 1 773 010,0 | 2 146 865,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 275 634,0 | 836 344,1 | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,0 |
| ||||
Задача 1 |
| Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| ||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Дорожная сеть» | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 584 694,4 | 1 660 161,2 | 641 288,0 | 575 828,0 | 334 659,0 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ |
|
бюджет города | 506 174,2 | 500 492,6 | 618 082,9 | 411 288,0 | 345 828,0 | 334 659,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 272 757,3 | 834 361,4 | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,0 |
| ||||
2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 648 500,9 | 1 514 485,4 | 1 455 371,0 | 1 369 471,0 | 1 773 947,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска «Безопасный город» |
|
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 645 624,2 | 1 512 502,7 | 1 455 371,0 | 1 369 471,0 | 1 773 947,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 0,0 | 2 876,7 | 1 982,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
Задача 2 |
| Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог |
| ||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 «Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения» | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 79 254,8 | 100 341,5 | 57 711,0 | 57 711,0 | 38 259,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО |
|
бюджет города | 34 359,0 | 79 254,8 | 100 341,5 | 57 711,0 | 57 711,0 | 38 259,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Транспорт» | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 733 965,4 | 11 870,0 | 12 306,0 | 8 218,0 | x | x |
| |
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 733 005,4 | 10 910,0 | 11 346,0 | 8 218,0 |
|
|
| ||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 |
|
|
| ||
Задача 1. |
| Повышение качества организации транспортного обслуживания населения |
| ||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению» | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 733 965,4 | 11 870,0 | 12 306,0 | 8 218,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КЭиСП |
|
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 733 005,4 | 10 910,0 | 11 346,0 | 8 218,0 |
| ||||
федеральный бюджет | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 |
| ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
И.О. заместителя мэра – председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска С.Ю. Гаврин
Приложение 2 к постановлению
администрации города Иркутска
от 18.08.2022 N 031-06-592/22
«Приложение 2 к муниципальной
программе «Развитие
транспортной системы
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 | Плановое значение целевого показателя | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | |||||||||
Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 41 | 47,9 | 64,4 | 75,7 | 79,1 | 85,7 | 84,9 |
2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации | км | 26,0 | 24,3 | 25,6 | 20,3 | 16,7 | 19,4 | - |
3. | Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации | км | 0,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | – | - |
4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 45,0 | 45,4 | 47,8 | 50,1 | 50,6 | 52,0 | 53,0 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | |||||||||
5. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска | % | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | 40 | 35 |
6. | Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде | ед. | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 70 |
Подпрограмма 2 «Транспорт» | |||||||||
Задача 1. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
7. | Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. | Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения | ед. | – | – | – | 40 | 40 | 40 | 40 |
И.О. заместителя мэра – председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска С.Ю. Гаврин
