Постановление Администрации города Иркутска от 14.12.2023 N 031-06-896/23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной городской среды"
14.12.2023 N031-06-896/23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 03106313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 13 октября 2023 года N 031-06-741/23, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 15 411 595,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год – 565 857,1 тыс. рублей; 2019 год – 648 989,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 603 683,7 тыс. рублей; 2021 год – 1 738 009,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 943 641,4 тыс. рублей; 2023 год – 2 111 240,7 тыс. рублей; 2024 год – 1 262 126,4 тыс. рублей; 2025 год – 1 305 830,1 тыс. рублей; 2026 год – 1 285 784,7 тыс. рублей; 2027 год – 1 456 995,0 тыс. рублей; 2028 год – 1 489 437,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 975 091,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год – 304 372,0 тыс. рублей; 2019 год – 263 889,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 213 014,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 350 954,9 тыс. рублей; 2022 год – 1 499 587,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 637 088,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 215 038,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 282 855,1 тыс. рублей; 2026 год – 1 277 809,7 тыс. рублей; 2027 год – 1 449 020,0 тыс. рублей; 2028 год – 1 481 462,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 721 253,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год – 73 860,8 тыс. рублей; 2019 год – 69 228,3 тыс. рублей; 2020 год – 100 954,1 тыс. рублей; 2021 год – 111 204,3 тыс. рублей; 2022 год – 118 340,0 тыс. рублей; 2023 год – 153 678,6 тыс. рублей; 2024 год – 47 087,8 тыс. рублей; 2025 год – 22 975,0 тыс. рублей; 2026 год – 7 975,0 тыс. рублей; 2027 год – 7 975,0 тыс. рублей; 2028 год – 7 975,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 712 170,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год – 187 624,3 тыс. рублей; 2019 год – 315 872,5 тыс. рублей; 2020 год – 289 715,1 тыс. рублей; 2021 год – 275 850,6 тыс. рублей; 2022 год – 325 713,6 тыс. рублей; 2023 год – 317 394,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 3 079,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 3 079,4 тыс. руб. |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Комфортная среда» муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 12 543 566,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год – 565 857,1 тыс. рублей; 2019 год – 648 989,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 360 864,6 тыс. рублей; 2021 год – 1 473 804,9 тыс. рублей; 2022 год – 1 622 795,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 765 620,5 тыс. рублей; 2024 год – 823 835,2 тыс. рублей; 2025 год – 992 866,1 тыс. рублей; 2026 год – 967 048,7 тыс. рублей; 2027 год – 1 145 812,0 тыс. рублей; 2028 год – 1 176 072,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 10 259 945,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год – 304 372,0 тыс. рублей; 2019 год – 263 889,0 тыс. рублей; 2020 год – 981 309,7 тыс. рублей; 2021 год – 1 104 939,5 тыс. рублей; 2022 год – 1 203 745,9 тыс. рублей; 2023 год – 1 326 055,8 тыс. рублей; 2024 год – 808 835,2 тыс. рублей; 2025 год – 977 866,1 тыс. рублей; 2026 год – 967 048,7 тыс. рублей; 2027 год – 1 145 812,0 тыс. рублей; 2028 год – 1 176 072,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 575 340,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год – 73 860,8 тыс. рублей; 2019 год – 69 228,3 тыс. рублей; 2020 год – 89 839,8 тыс. рублей; 2021 год – 93 014,8 тыс. рублей; 2022 год – 100 306,1 тыс. рублей; 2023 год – 119 090,7 тыс. рублей; 2024 год – 15 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 15 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 705 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год – 187 624,3 тыс. рублей; 2019 год – 315 872,5 тыс. рублей; 2020 год – 289 715,1 тыс. рублей; 2021 год – 275 850,6 тыс. рублей; 2022 год – 318 743,6 тыс. рублей; 2023 год – 317 394,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 3 079,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год – 3 079,4 тыс. руб. |
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 1 287 313,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 242 819,1 тыс. рублей; 2021 год – 264 204,9 тыс. рублей; 2022 год – 127 213,2 тыс. рублей; 2023 год – 138 545,6 тыс. рублей; 2024 год – 187 222,5 тыс. рублей; 2025 год – 80 037,0 тыс. рублей; 2026 год – 81 331,0 тыс. рублей; 2027 год – 81 939,0 тыс. рублей; 2028 год – 84 001,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 134 429,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 231 704,8 тыс. рублей; 2021 год – 246 015,4 тыс. рублей; 2022 год – 102 209,3 тыс. рублей; 2023 год – 103 957,7 тыс. рублей; 2024 год – 155 134,7тыс. рублей; 2025 год – 72 062,0 тыс. рублей; 2026 год – 73 356,0 тыс. рублей; 2027 год – 73 964,0 тыс. рублей; 2028 год – 76 026,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 145 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 11 114,3 тыс. рублей; 2021 год – 18 189,5 тыс. рублей; 2022 год – 18 033,9 тыс. рублей; 2023 год – 34 587,9 тыс. рублей; 2024 год – 32 087,8 тыс. рублей; 2025 год – 7 975,0 тыс. рублей; 2026 год – 7 975,0 тыс. рублей; 2027 год – 7 975,0 тыс. рублей; 2028 год – 7 975,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 6 970,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2022 год – 6 970,0 тыс. рублей. |
4) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3.1 «Паспорт подпрограммы «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» изложить в следующей редакции:
« | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 1 580 715,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2022 год – 193 632,6 тыс. рублей; 2023 год – 207 074,6 тыс. рублей; 2024 год – 251 068,7 тыс. рублей; 2025 год – 232 927,0 тыс. рублей; 2026 год – 237 405,0 тыс. рублей; 2027 год – 229 244,0 тыс. рублей; 2028 год – 229 364,0 тыс. рублей. |
5) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложением в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031061057/7 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 14.12.2023 N 031-06-896/23
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной и
безопасной городской среды»
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы |
| ||||||||||||||||||||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |||||||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 603 683,7 | 1 738 009,8 | 1 943 641,4 | 2 111 240,7 | 1 262 126,4 | 1 305 830,1 | 1 285 784,7 | 1 456 995,0 | 1 489 437,0 | х | х |
| ||||||||||||||||
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 1 213 014,5 | 1 350 954,9 | 1 499 587,8 | 1 637 088,1 | 1 215 038,6 | 1 282 855,1 | 1 277 809,7 | 1 449 020,0 | 1 481 462,0 |
| |||||||||||||||||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 100 954,1 | 111 204,3 | 118 340,0 | 153 678,6 | 47 087,8 | 22 975,0 | 7 975,0 | 7 975,0 | 7 975,0 |
| |||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 325 713,6 | 317 394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
инициативные платежи | - | - | - | - | - | 3 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| |||||||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: «Комфортная среда» | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 360 864,6 | 1 473 804,9 | 1 622 795,6 | 1 765 620,5 | 823 835,2 | 992 866,1 | 967 048,7 | 1 145 812,0 | 1 176 072,0 | х | х |
| ||||||||||||||||
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 981 309,7 | 1 104 939,5 | 1 203 745,9 | 1 326 055,8 | 808 835,2 | 977 866,1 | 967 048,7 | 1 145 812,0 | 1 176 072,0 |
| |||||||||||||||||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 93 014,8 | 100 306,1 | 119 090,7 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 317 394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
инициативные платежи | - | - | - | - | - | 3 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| |||||||||||||||||
Задача 1 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Иркутска |
| |||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 579 258,0 | 628 388,9 | 751 335,7 | 703 833,8 | 119 732,0 | 90 732,0 | 55 732,0 | 205 732,0 | 205 732,0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | КГО, КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, аппарат администрации города Иркутска, КУМИ |
| |||||||||||||||
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 199 703,1 | 259 523,5 | 332 286,0 | 287 348,5 | 104 732,0 | 75 732,0 | 55 732,0 | 205 732,0 | 205 732,0 |
| |||||||||||||||||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 93 014,8 | 100 306,1 | 99 090,7 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 317 394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства» | Всего, в том числе: | - | - | 217 250,6 | 277 943,6 | 254 563,0 | 422 821,6 | 245 918,2 | 255 688,1 | 261 478,6 | 270 657,0 | 280 236,0 | Создание на территории города удобной и привлекательной среды | КГО, МКУ г. Иркутска «Городская среда» |
| |||||||||||||||
бюджет города | - | - | 217 250,6 | 277 943,6 | 254 563,0 | 406 666,2 | 245 918,2 | 255 688,1 | 261 478,6 | 270 657,0 | 280 236,0 |
| |||||||||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||||||||||||||
инициативные платежи | - | - | - | - | - | 2 155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||||||||||||||
1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий» | Всего, в том числе: | - | - | 165 738,0 | 206 333,8 | 228 072,9 | 228 040,0 | 247 442,0 | 246 494,0 | 234 555,0 | 238 196,0 | 242 296,0 | КГО, МКУ г. Иркутска «Городская среда», КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, КЭ |
| ||||||||||||||||
бюджет города | - | - | 165 738,0 | 206 333,8 | 228 072,9 | 228 040,0 | 247 442,0 | 246 494,0 | 234 555,0 | 238 196,0 | 242 296,0 |
| |||||||||||||||||||
1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Лесоустройство, обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий» | Всего, в том числе: | - | - | 6 487,0 | 4 352,0 | 3 997,2 | 5 405,0 | 5 483,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | КГО, ОБЗ |
| ||||||||||||||||
бюджет города | - | - | 6 487,0 | 4 352,0 | 3 997,2 | 5 405,0 | 5 483,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 |
| |||||||||||||||||||
1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация наружного освещения территории города» | Всего, в том числе: | - | - | 139 890,0 | 181 001,6 | 186 742,7 | 192 224,0 | 92 116,0 | 191 201,0 | 198 449,1 | 205 987,0 | 213 827,0 | Обеспечение потребностей жителей в наружном освещении, создание благоприятного эстетического облика города | КГО |
| |||||||||||||||
бюджет города | - | - | 139 890,0 | 181 001,6 | 186 742,7 | 185 300,0 | 92 116,0 | 191 201,0 | 198 449,1 | 205 987,0 | 213 827,0 |
| |||||||||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
инициативные платежи | - | - | - | - | - | 924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||
1.6 | Основное мероприятие 1.6 «Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии» | Всего, в том числе: | - | - | 252 241,0 | 175 785,0 | 198 084,1 | 213 296,1 | 113 144,0 | 203 060,0 | 211 143,0 | 219 549,0 | 228 290,0 | Повышение надежности работы системы наружного освещения | КГО |
| |||||||||||||||
бюджет города | - | - | 252 241,0 | 175 785,0 | 198 084,1 | 213 296,1 | 113 144,0 | 203 060,0 | 211 143,0 | 219 549,0 | 228 290,0 |
| |||||||||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: «Безопасная среда» | Всего, в том числе: | - | - | 242 819,1 | 264 204,9 | 127 213,2 | 138 545,6 | 187 222,5 | 80 037,0 | 81 331,0 | 81 939,0 | 84 001,0 | х | х |
| ||||||||||||||||
бюджет города | - | - | 231 704,8 | 246 015,4 | 102 209,3 | 103 957,7 | 155 134,7 | 72 062,0 | 73 356,0 | 73 964,0 | 76 026,0 |
| |||||||||||||||||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 18 189,5 | 18 033,9 | 34 587,9 | 32 087,8 | 7 975,0 | 7 975,0 | 7 975,0 | 7 975,0 |
| |||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 6 970,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
Задача 1 | Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего, в том числе: | - | - | 159 624,0 | 159 899,5 | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | ОБЗ |
| |||||||||||||||
бюджет города | - | - | 159 624,0 | 159 899,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | Всего, в том числе: | - | - | 13 400,0 | 12 026,0 | - | - | - | - | - | - | - | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | ОБЗ, КГО, МКУ г. Иркутска «Городская среда», аппарат администрации города Иркутска |
| |||||||||||||||
бюджет города | - | - | 13 400,0 | 12 026,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» | Всего, в том числе: | - | - | 68 715,1 | 91 304,4 | 112 438,2 | 132 882,0 | 181 897,5 | 74 907,0 | 76 201,0 | 76 809,0 | 78 871,0 | Обеспечение санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия | КГО, МКУ г. Иркутска «Городская среда» |
| |||||||||||||||
бюджет города | - | - | 57 600,8 | 73 114,9 | 94 404,3 | 98 294,1 | 149 809,7 | 66 932,0 | 68 226,0 | 68 834,0 | 70 896,0 |
| |||||||||||||||||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 18 189,5 | 18 033,9 | 34 587,9 | 32 087,8 | 7 975,0 | 7 975,0 | 7 975,0 | 7 975,0 |
| |||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 6 970,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры» | Всего, в том числе: | - | - | 1 080,0 | 975,0 | 7 805,0 | 5 663,6 | 5 325,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | Снижение негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды от факторов жизнедеятельности населения | КГО |
| |||||||||||||||
бюджет города | - | - | 1 080,0 | 975,0 | 7 805,0 | 5 663,6 | 5 325,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 |
| |||||||||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 193 632,6 | 207 074,6 | 251 068,7 | 232 927,0 | 237 405,0 | 229 244,0 | 229 364,0 | х | х |
| ||||||||||||||||
бюджет города | - | - | - | - | 193 632,6 | 207 074,6 | 251 068,7 | 232 927,0 | 237 405,0 | 229 244,0 | 229 364,0 |
| |||||||||||||||||||
Задача 1 | Создание эффективной системы общественной безопасности и защиты населения от факторов возможных опасностей |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 15 074,0 | 21 120,9 | 40 623,0 | 43 696,0 | 48 063,0 | 39 787,0 | 39 787,0 | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | ОБЗ МКУ г. Иркутска «Городская среда», аппарат администрации города Иркутска
|
| |||||||||||||||
бюджет города | - | - | - | - | 15 074,0 | 21 120,9 | 40 623,0 | 43 696,0 | 48 063,0 | 39 787,0 | 39 787,0 |
| |||||||||||||||||||
3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 178 558,6 | 185 953,7 | 210 445,7 | 189 231,0 | 189 342,0 | 189 457,0 | 189 577,0 | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | ОБЗ
|
| |||||||||||||||
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска С.С. Чертков
Заместитель председателя комитета – начальник
департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации города Иркутска Е.В. Юрганова
