Постановление Администрации города Иркутска от 15.12.2023 N 031-06-898/23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной городской среды"
15.12.2023 N031-06-898/23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 31 августа 2023 года N 031-06-627/23, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
« | Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования 33 936 614,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 840 941,0 тыс. рублей; 2021 год – 3 832 320,1 тыс. рублей; 2022 год – 4 190 249,9 тыс. рублей; 2023 год – 5 138 716,4 тыс. рублей; 2024 год – 4 049 559,4 тыс. рублей; 2025 год – 2 786 289,9 тыс. рублей; 2026 год – 2 809 643,7 тыс. рублей; 2027 год – 2 805 484,7 тыс. рублей; 2028 год – 4 483 409,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 28 015 237,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 619 741,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 744 281,6 тыс. рублей; 2022 год – 3 075 228,9 тыс. рублей; 2023 год – 3 819 506,5 тыс. рублей; 2024 год – 2 872 611,8 тыс. рублей; 2025 год – 2 785 329,9 тыс. рублей; 2026 год – 2 809 643,7 тыс. рублей; 2027 год – 2 805 484,7 тыс. рублей; 2028 год – 4 483 409,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 653 581,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 171 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 276 594,0 тыс. рублей; 2022 год – 907 304,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 193 473,8 тыс. рублей. 2024 год – 1 104 050,0 тыс. рублей; 2025 год – 960,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 267 783,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 811 444,5 тыс. рублей; 2022 год – 207 716,9 тыс. рублей; 2023 год – 125 724,1 тыс. рублей; 2024 год – 72 897,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 12,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
»; |
2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
« | Объем финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 28 517 189,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 3 384 780,0 тыс. рублей; 2021 год – 3 312 450,1 тыс. рублей; 2022 год – 3 425 057,8 тыс. рублей; 2023 год – 4 120 942,9 тыс. рублей; 2024 год – 3 431 789,4 тыс. рублей; 2025 год – 2 244 873,9 тыс. рублей; 2026 год – 2 269 187,7 тыс. рублей; 2027 год – 2 289 053,7 тыс. рублей; 2028 год – 4 039 053,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 22 601 812,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 2 164 780,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 225 371,6 тыс. рублей; 2022 год – 2 310 996,8 тыс. рублей; 2023 год – 2 802 693,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 255 801,8 тыс. рублей; 2025 год – 2 244 873,9 тыс. рублей; 2026 год – 2 269 187,7 тыс. рублей; 2027 год – 2 289 053,7 тыс. рублей; 2028 год – 4 039 053,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 647 581,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 170 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 275 634,0 тыс. рублей; 2022 год – 906 344,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 192 513,8 тыс. рублей; 2024 год – 1 103 090,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 267 783,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 811 444,5 тыс. рублей; 2022 год – 207 716,9 тыс. рублей; 2023 год – 125 724,1 тыс. рублей; 2024 год – 72 897,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 12,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
»; |
3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
« | Объем финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 5 419 425,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 456 161,0 тыс. рублей; 2021 год – 519 870,0 тыс. рублей; 2022 год – 765 192,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 017 773,5 тыс. рублей; 2024 год – 617 770,0 тыс. рублей; 2025 год – 541 416,0 тыс. рублей; 2026 год – 540 456,0 тыс. рублей; 2027 год – 516 431,0 тыс. рублей; 2028 год – 444 356,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 5 413 425,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 454 961,0 тыс. рублей; 2021 год – 518 910,0 тыс. рублей; 2022 год – 764 232,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 016 813,5 тыс. рублей; 2024 год – 616 810,0 тыс. рублей; 2025 год – 540 456,0 тыс. рублей. 2026 год – 540 456,0 тыс. рублей; 2027 год – 516 431,0 тыс. рублей; 2028 год – 444 356,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 6 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 1 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 960,0 тыс. рублей. 2022 год – 960,0 тыс. рублей. 2023 год – 960,0 тыс. рублей. 2024 год – 960,0 тыс. рублей; 2025 год – 960,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. |
»; |
4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению.
5) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложением в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 15.12.2023 N 031-06-898/23
«Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы»
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы |
| |||||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: |
| ||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 3 832 320,1 | 4 190 249,9 | 5 138 716,4 | 4 049 559,4 | 2 786 289,9 | 2 809 643,7 | 2 805 484,7 | 4 483 409,7 | x | x |
| |||
бюджет города | 2 619 741,0 | 2 744 281,6 | 3 075 228,9 | 3 819 506,5 | 2 872 611,8 | 2 785 329,9 | 2 809 643,7 | 2 805 484,7 | 4 483 409,7 |
| ||||||
областной бюджет | 171 200,0 | 276 594,0 | 907 304,1 | 1 193 473,8 | 1 104 050,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 125 724,1 | 72 897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 3 312 450,1 | 3 425 057,8 | 4 120 942,9 | 3 431 789,4 | 2 244 873,9 | 2 269 187,7 | 2 289 053,7 | 4 039 053,7 | x | x |
| |||
бюджет города | 2 164 780,0 | 2 225 371,6 | 2 310 996,8 | 2 802 693,0 | 2 255 801,8 | 2 244 873,9 | 2 269 187,7 | 2 289 053,7 | 4 039 053,7 |
| ||||||
областной бюджет | 170 000,0 | 275 634,0 | 906 344,1 | 1 192 513,8 | 1 103 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 125 724,1 | 72 897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Задача 1 |
| Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| |||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Дорожная сеть» | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 584 694,4 | 1 747 999,6 | 2 052 135,5 | 2 041 492,7 | 746 025,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска «Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска |
| ||
бюджет города | 506 174,2 | 500 492,6 | 635 921,3 | 742 404,3 | 941 492,7 | 746 025,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | 619 992,7 |
| ||||||
областной бюджет | 170 000,0 | 272 757,3 | 904 361,4 | 1 184 007,1 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 125 724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 648 500,9 | 1 589 860,4 | 2 027 028,3 | 1 342 568,7 | 1 450 939,2 | 1 601 286,0 | 1 621 152,0 | 3 371 152,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, КЭиСП, МКУ г. Иркутска «Безопасный город», МКУ г. Иркутска «Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска | |||
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 645 624,2 | 1 587 877,7 | 2 018 586,6 | 1 266 581,1 | 1 450 939,2 | 1 601 286,0 | 1 621 152,0 | 3 371 152,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 2 876,7 | 1 982,7 | 8 441,7 | 3 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 2 |
| Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | ||||||||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 «Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения» | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 79 254,8 | 87 197,8 | 41 779,2 | 47 728,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО, МКУ г. Иркутска «Безопасный город» | |||
бюджет города | 34 359,0 | 79 254,8 | 87 197,8 | 41 702,2 | 47 728,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Транспорт» | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 765 192,1 | 1 017 773,4 | 617 770,0 | 541 416,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | x | x | ||||
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 764 232,1 | 1 016 813,4 | 616 810,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | |||||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 1. |
| Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению» | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 765 192,1 | 1 017 773,5 | 617 770,0 | 541 416,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КГО, КЭиСП | |||
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 764 232,1 | 1 016 813,5 | 616 810,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | |||||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
»
Заместитель мэра – председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска С.С. Чертков
Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 15.12.2023 N 031-06-898/23
«Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 | Плановое значение целевого показателя | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | ||||||||||||||
Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||||||
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 40,0 | 49,7 | 59,1 | 66,6 | 75,0 | 81,6 | 84,6 | 86,9 | 89,2 | 91,5 | ||
2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации | км | 26 | 24,3 | 25,6 | 20,3 | 21,0 | 18,1 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||
3. | Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации | км | 0 | 2 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | – | – | – | – | – | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 45 | 45,4 | 47,8 | 50,1 | 52,3 | 52,7 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 54,9 | ||
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | ||||||||||||||
5. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска | % | 100 | 90 | 80 | 60 | 58 | 53 | 48 | 45 | 38 | 35 | ||
6. | Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде | ед. | 70 | 70 | 70 | 80 | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Подпрограмма 2 «Транспорт» | ||||||||||||||
Задача 1. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||||||
7. | Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | ||
8. | Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения | ед. | – | – | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | ||
».
Заместитель мэра – председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска С.С. Чертков
